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请问老师小规模纳税人选择1个点开票,季度收入20万元,未超过45万,申报表上申报的时候免税税额为6000,但做账按一个点算增值税2000,免税款进其他收益2000,请问申报表上和账上可以不一致吗?还是按申报表上的6000作其他收益?

2022-02-24 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-24 22:14

你好! 需要跟申报表一致,免税6000计入其他收益。

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快账用户7921 追问 2022-02-24 22:17

平时按一个点开票,税额为2000,申报的时候6000,差额4000怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-02-24 22:18

差额4000计入营业外收入(减免税)

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快账用户7921 追问 2022-02-24 22:23

不是太明白,现在疫情期间大家都是按1个点开票,假如我借方应收账款 贷方主营业务收入 应交税费合计2000 ,4000从哪冒出来呢,总不能直接借应交税费减免税收入4000 贷其他收益4000

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快账用户7921 追问 2022-02-24 22:24

如果我平时按3个点开票,6000说的通,可是跟票又不一致了

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齐红老师 解答 2022-02-24 22:25

你销售的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税6000 缴纳的时候 借:应交税费应交增值税6000 贷:银行存款2000 其他收益4000

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快账用户7921 追问 2022-02-24 22:26

那你的意思小规模纳税人票上开一个点的,但做账还是按3个点的来记吗

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齐红老师 解答 2022-02-24 22:27

是的,是这样要求的

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你好! 需要跟申报表一致,免税6000计入其他收益。
2022-02-24
你好,这种不一致的话也没关系的,不用单独处理
2023-07-13
你好,是按照增值税申报表的
2021-03-12
你好 ;  你做账 按你开票1%来做账的;   申报直接报10栏次 里面减免   
2022-01-06
你好,是的那做帐是按1%的税额计入营业外收入的  不看申报表免税额
2021-08-02
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