你好! 需要跟申报表一致,免税6000计入其他收益。
请问老师小规模纳税人选择1个点开票,季度收入20万元,未超过45万,申报表上申报的时候免税税额为6000,但做账按一个点算增值税2000,免税款进其他收益2000,请问申报表上和账上可以不一致吗?还是按申报表上的6000作其他收益?
小规模纳税人,季度未超过45万,请问在填表申报增值税(未开票部分)的收免税额的金额是含税销售额还是不含税的销售额,不含税的话按照什么比例计算呢,账上是按照1%计算了增值税的。
老师,教个问题,我们新成立了一家小规模,减按1%缴纳增值税,然后因为季度收入不超过三十万,免征增值税,账上把1%免征部分计入了营业外收入,但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差,请问下怎么处理合适
公司是小规模纳税人,上季度没有超过30万。发票税点是按1%开具,做账的时候也是按发票1%做账,但是在进行纳税申报时因为没有达到起征点所以申报表自动是按3%进行计算并不能填写后面的减免表,虽然不用进行交税,但是账上的收入跟税额与申报表并不一致。该怎么处理?
你好,请问一下,小规模公司不超30万申报表上减免税额按3%计算的,但是在账务处理中,发票上是1%且免税,计入营业外收入,,这种做法对吗?还是得按三个点计入营业外收入呢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
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公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
平时按一个点开票,税额为2000,申报的时候6000,差额4000怎么做账呢
差额4000计入营业外收入(减免税)
不是太明白,现在疫情期间大家都是按1个点开票,假如我借方应收账款 贷方主营业务收入 应交税费合计2000 ,4000从哪冒出来呢,总不能直接借应交税费减免税收入4000 贷其他收益4000
如果我平时按3个点开票,6000说的通,可是跟票又不一致了
你销售的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税6000 缴纳的时候 借:应交税费应交增值税6000 贷:银行存款2000 其他收益4000
那你的意思小规模纳税人票上开一个点的,但做账还是按3个点的来记吗
是的,是这样要求的