有限公司分红给个人的按20%交个税,没有优惠政策,50乘以20%。

老师,12月计提企业所得税税2万,小企业有优惠政策减免,申报时有政策优惠减免了1万,第二季度预缴了2千。实际缴纳8千,这个怎么做分录?计提的比实际缴纳的少了,我需要冲红多计提的部份吗?
个人股东收到分红需要怎么缴税呢,如果说分红50万的话怎么计算,有没有什么优惠政策可以少缴税
个人股权转让,需要填一个股东变更情况说明,要加一句话“全体股东一致同意待缴出资参与/不参与利润分配”,1.所以一般正常是按实缴比例分红,这个选择参与的话,如果没有实缴,就可以按认缴比例分红了。 是这个意思吧。2.那如果没有实缴,这里还选择不参与,那拿什么分红,都不分红了吗。
老师用100万买了人家150万的债权,但是钱没有收回来这个50万的企业所得税有什么优惠政策可以分期缴纳吗?
下面这段话怎么理解?利用国家税收优惠政策,做好税收筹划。“符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入,免征企业所得税。”因此如果所有股东都是企业,分红分配给法人股东,就没有必要缴纳个人所得税。它只涉及企业所得税,就可以很好的起到股东分红避税的目的。建议将自然人股东转化为法人股东。(自然人成立独资公司,独资公司作为法人股东入股。)
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀