你好 ; 是的。 水电费做账 其实是一样的; 看你们地方情况。 如果是当月缴纳当月的就不存在 ;如果是 比如2月的水电费 要在次月3月缴纳; 那么 你就得2月做 借 管理费用-水费 - 电费贷其他应付款 ; 3月做 :借 其他应付款 ;贷银行存款

老师您好:与总包单位的电费款是通过其他业务收入和其他业务成本核算的,但是发票上的税款有0.01元的差额,这个差额账务处理上怎么做,谢谢
你好 水费的做账做账处理电费一样吗?有时间差的事情吗?需不要通过其他应付款过度处理?
老师好,老板通过微信转账把钱转给甲员工,员工再去支出,不是每次转多少,花多少的,有时候有结余,有时候有员工垫付情况,怎么做账合理一点? 借:其他应收款—甲员工 贷:其他应付款—老板 支付时 借:管理费用***** 贷:其他应收款—甲员工?
老师你好,本公司是监理服务公司,在别的公司购买水利资质打款到个人账户,没有开发票过来,做账做到其他应收款,等发票过来才能冲其他应收款,我想问的是,需要催对法方开发票过来吗,没有发票的话是不能做到费用里面
员工A出差花费的打车费等,之后报销用银行存款付给该员工,做分录的时候中间需要通过其他应付款过渡一下吗?还是直接可以借:管理费用--差旅费,贷:银行存款?
社保基数调整,7月和8月有需要补缴的社保(系统10月自动生成,现已申报已补缴)。但是7月8月的工资早已发放,个税也早已申报。这部分社保差额在个税申报中怎么处理了?直接加到9月的税款所属期吗?
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
老师,我们是非营利组织,刚刚收到捐赠,我确定捐赠收入,但是结账后显示有利润?在根据财务报表生成的所得税表后显示有利润,需要缴企业所得税?我这是不是不应该这么早确认捐赠收入,是不是等项目完结后在确认捐赠收入呢?这确定的捐赠收入也属于限制性的,为什么限制性的也交税呢?
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
不是 我的意思电费发票不是按上个21号到本月20号之间的吗 可是我们在会计按整月来算的的吗 所以我的意思水费也是这样子吗?
你好; 这个看你们地方 ; 是的; 我这边的水费都是按月来结算的 ; 不清楚你们那边是不是