您好!可以的。很多地方都是这样
老师您好,公司发工资5000,个税报5000.社保基数是3000.单位给员工交社保按3000交合理吗,有没有强制要求,谢谢
老师您好,公司法人没有社保,公司给发工资,这个合理不,按什么申报个税,谢谢老师
老师您好,公司实际有员工5个人,4个人是本单位缴纳社保。还有1个人是别的公司缴纳社保,但是是本单位发的工资,个税本单位也在申报。那在报本单位工商年报时候社保人数是按4还是5呢?谢谢老师!
老师,公户发5000工资,老板个人私户发3000,这个3000可以入公司账吗,能做费用吗,这个3000,没有申报个税,也没交社保
你好,10月份的社保没交,假如公司只有一个员工。单位负担社保部分是100,个人负担社保部分是50。但公司规定这个员工的社保个人负担部分是公司免费给他交的。但因为公司没钱,10月份只是申报了社保,没交社保。公司规定扣完五险后,员工实收工资5000,员工本月出勤正常。那么在做这个员工工资表的时候,工资表应发工资那一列需要填5050?工资表社保那一列还需要填写50吗?这样实发工资那一列才能是5000。两个问题,分别回答,谢谢你了
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师,那核基数时提交工资就是不是时间工资,提交低一点,对吧
不是实际工作
您好!是的。实操中很多都是这样
老师,这个以后不会存在补交保险吧,后期有没有可能查到会补交
有没有隐患?
你好!暂时不会,但是以后,老师也不敢保证