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老师好,有红冲销项票,怎么申报增值税?

2022-03-02 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-02 10:34

你好你好 正数减负数 发票的收入申报 

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快账用户2440 追问 2022-03-02 10:53

收入减金额,其他的不用调么

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齐红老师 解答 2022-03-02 11:04

你好  是的 其他不调整 

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快账用户2440 追问 2022-03-02 11:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-02 11:11

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好你好 正数减负数 发票的收入申报 
2022-03-02
 你好; 你这个红冲了销项税发票; 那你实际本期的正数金额发票大于这个红字发票吗   
2022-08-18
你好 这情况去大厅申报 
2022-05-10
要次月申报期才能红冲的,例如5月开具的蓝字发票,6月红冲了,那在6月份申报增值税时(即5月所属期)冲减不了销项税的,要在7月份申报增值税时(即6月所属期)才可以冲减,一般来说不退税,在你申报当期的销项税做减项了
2020-11-20
你好 是只有这个负数发票吗?
2021-05-24
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