你好,对的是的,需要更正的。

请问老师,我的增值税加计抵减没有享受,现在更正申报,附加税也要更正吗?
增值税加计抵减之前年度没享受,现在全部更正申报,申请退税到账,具体账务处理有哪些?
老师,现在更正2月的增值税申报表,以前没有报加计扣除,现在要更正申报填加计扣除项,但不想在2月抵扣加计扣除,怎么操作呢
老师,您好,专管员让更正12份的报表,增值税去年没有加计抵减,现在要求加计抵减,我们是培训费,这个加计抵减是不是按去年加计15%更正报表
老师您好,我们7月所属期没有享受到加计抵减,现在更正申报表,导致要退税,请问收到退税款后如何做账务处理呢?当时交的是增值税134.55,城建税4.6,现在抵减后都要退回来。
老师您好,老板有家未及时报税,现在处理了,需要交罚款,让我先自己扫码交一下,这个不会对自己有什么影响吧
收到发票开具的项目名称是建筑服务*劳务费,可以用吗
老师,麻烦给我发一下,代别人加工产品,我们公司收取加工费账务流程嘛,原材料对方出,损耗都有客户承担,谢谢
你好老师 个体户工商年检有经营所得税 25年10月1至26年12月的 是26年1月份交的563.12 25年申报工商年报的把这个数写上吗?
你好电票一次性全部打印怎么操作
老师,请问一下开建筑发票季度预缴企业所得税是前提的嘛?总分机构才要的建筑公司才需要季度预缴企业所得税是嘛
老师,请问一下我们公司在广西钦州的门窗安装饰公司,有个项目在福建,福建那边说季度30万以下不需要预缴增值税。但是需要预缴企业所得税。但是我们广西南宁 12366说,不是总分机构 按文件来说又不需要季度预缴企业所得税的。到底这个需不需要季度预缴企业所得税的啊?
老师 车子不在公司名下 可以开发票出去吗
23年的126万发票25年冲红重开后26年甲方又让冲红重开,这种情况会不会增加税务稽查情况或税务风险
收到银联开的发票,大类金融服务小类服务费 可以吗,是不是现在不容许直接写服务费三个字
请问老师,从2021年7月份开始表附加税就在增值税一起那就一起申报,2021年6月之前的附加税申报表没在增值税一起那就另外填表更正?
你好,对的是的,是这么做的。