你好,这样汇算清缴之前发票到了都可以的,不管发票时间。
老师,我去年预提了员工报销费用,借管理费用,贷其他应付款-预提员工报销。今年一月份做账的时候凭证发票是必须要去年的吗,还是可以今年一二月份的
去年12月员工报销的费用共5万,钱未付,去年12月借管理费用5 贷其他应付5,一直到今年4月还没报销付给员工,能一直挂着吗?还是有汇算清缴前必须付完这规定?
老师,去年开的发票,今年1月份拿来报销,我第四季度已经申报,我可以改12月凭证,加一个预提费用吗
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
如果法人因信用卡问题被列为黑户了,对公司有没有影响
建筑劳务公司,异地劳务需要预交增值税吗?
10月未申报增值税前能否正常开具增值税发票
企业需要退税192,如果按纳税调整表填写的话需要填写8万多才能不退税,这种情况怎么办的,还有其他方法可以不退税吗,退税的话需要上传太多的资料了
我这个月开票四十多万超了三十万。那我按照多少交税
老师,您好,请问我想查一下2002年至今的江苏省平均工资在哪里能查,我在模拟计算养老金,谢谢
这个费用具体指的什么
其他应收款-员工转营业外支出需要员工申报个税吗?
老师好,我们有个跨区域跨市区的工地,需要开具9个点增值税专用发票,含税金额300多万,我想问下到时预交税款时进行抵扣怎么操作,所得税税预交要全额预交吗?谢谢!
老师企业正真亏损了多少看资产负债表里的未分配利润还是看利润表里的净利润本年累计数
那我今年付了员工报销款的时候,是不是直接借其他应付款-预提员工报销,贷银行存款就可以了。至于管理费用下的二级科目到时候调整,这样操作可以吗
可以的,可以这么做的,只要你在暂估和发票一致就行。
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。