你好,这样汇算清缴之前发票到了都可以的,不管发票时间。

老师,我去年预提了员工报销费用,借管理费用,贷其他应付款-预提员工报销。今年一月份做账的时候凭证发票是必须要去年的吗,还是可以今年一二月份的
去年12月员工报销的费用共5万,钱未付,去年12月借管理费用5 贷其他应付5,一直到今年4月还没报销付给员工,能一直挂着吗?还是有汇算清缴前必须付完这规定?
老师,去年开的发票,今年1月份拿来报销,我第四季度已经申报,我可以改12月凭证,加一个预提费用吗
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
进项1%的专票可以出口退税吗
你好,我公司有一笔出口,现不想退税了直接转内销,这笔货物的进项已经勾选退税了。货款也已收到,现我开票金额应该怎么做
老师好!民非组织会计制度改革了,请问系统里的会计科目在2026年相应都调整吗?
老师,我问个问题,我们个体工商户定期定额提供劳务服务需要做工资表吗
我们对公给分包方转了3万多工资 这部分我们不入成本 分包方给我们开发票 他拿去用可以吗
12月认证所属期11月的进项票,是记到12月还是11月
跟租赁公司租车开票内容要写车牌号吗
老师:政府部门购买书籍,7707元,要录固定资产吗?
老师,我们应收账款预收了对方5万,其他应收又帮他们代垫了4万块装修费,这两笔账可以对冲吗?可以对冲的话,需要附协议吗?
房地产企业,本月有销项税,也有带认证的进项,下月月初进项认证的话,进项结转是记到本月开始下个月
那我今年付了员工报销款的时候,是不是直接借其他应付款-预提员工报销,贷银行存款就可以了。至于管理费用下的二级科目到时候调整,这样操作可以吗
可以的,可以这么做的,只要你在暂估和发票一致就行。
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。