你好,这样汇算清缴之前发票到了都可以的,不管发票时间。
老师,我去年预提了员工报销费用,借管理费用,贷其他应付款-预提员工报销。今年一月份做账的时候凭证发票是必须要去年的吗,还是可以今年一二月份的
去年12月员工报销的费用共5万,钱未付,去年12月借管理费用5 贷其他应付5,一直到今年4月还没报销付给员工,能一直挂着吗?还是有汇算清缴前必须付完这规定?
老师,去年开的发票,今年1月份拿来报销,我第四季度已经申报,我可以改12月凭证,加一个预提费用吗
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
单位不给员工缴纳保险,个税申报系统能申报吗
老师,能帮我详细的写一下月末结转增值税分录吗?
老师,我们是后勤保障管理公司,给公安局提供物业管理服务。我们可以给他们开具劳务费发票吗
33.【单选】甲公司持有乙公司40%的股权,对乙公司具有重大影啊,截至2014年12月31日长期股权投资账面价值为1260万元,明细科目为投资成本800万元,损益调整260万元,其他综合收益200万元(因被投资单位持有投资性房地产计量模式转换计入其他综合收益)。2015年1月5日处置了所持有的乙公司股权中的75%,处置价款为1050万元,处置之后对乙公司不再具有重大影响,剩余股权投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,公允价值为350万元。甲公司因该业务影响损益的金额为()万元 A.305 B.255 C.290 D.340
股东分红是分未分配利润,还是盈余公积也能分红
请问老师我们公司去年签订2年招聘合同1500万,其中500万已经在去年打款并收到发票,还有1000万说是今年7月打款,截止到现在对方这笔业务可能提供不了服务给我们,剩余1000万可能就不支付了,那去年按照1500万摊销的费用该怎么办?
老师,资产负债表的重分类有详细的讲解内容?
老师有个客户买砂产品价格53,要我们出运费10元一吨,加3%税点一起开票65,这样划算吗?
新买的机箱属于固定资产吗?需要累计折旧吗?需要提几年折旧
老师好,开票给个人,只要开个人的名字,就可以了,对吗?谢谢
那我今年付了员工报销款的时候,是不是直接借其他应付款-预提员工报销,贷银行存款就可以了。至于管理费用下的二级科目到时候调整,这样操作可以吗
可以的,可以这么做的,只要你在暂估和发票一致就行。
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。