你好,这样汇算清缴之前发票到了都可以的,不管发票时间。
老师,我去年预提了员工报销费用,借管理费用,贷其他应付款-预提员工报销。今年一月份做账的时候凭证发票是必须要去年的吗,还是可以今年一二月份的
去年12月员工报销的费用共5万,钱未付,去年12月借管理费用5 贷其他应付5,一直到今年4月还没报销付给员工,能一直挂着吗?还是有汇算清缴前必须付完这规定?
老师,去年开的发票,今年1月份拿来报销,我第四季度已经申报,我可以改12月凭证,加一个预提费用吗
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
我这边刚刚办理了股权转让怎么去电子税务局查看最新的股东信息
老师你好,商品已经入库,发票未到,暂估入库的情况下。暂估下面是否需要设置三级科目
公司每年都需要出一份审计报告吗?作用是什么
老师,增值税纳税申报表,我申报好了,不小心被我点了作废,缴费为0。后来又出现了新的纳税申报要申报,有影响吗
我是退休人员,退休工资才三千来块怎么还要扣税,是厦门财税库银社代扣
这样操作对吗请老师指导
老师您好,想麻烦你一下,报个税时,有一个同事1到2月有专项附加扣除赡养老人每个月1500.报1月2月税时也抵扣专项附加扣除抵扣个税了,但是到3月时老人没了,员工自己把专项附加扣除赡养老人这快给删除了,导致我在报3到7月有累加个税了,这时我在让同事填上赡养老人,9月份能退回税吗
以前年度损益调整只是一个用来过渡的会计科目吗?
老师,旅游行业,差额计税开票,按账上的金额确定收入和销项税额,最后实际成本大于系统带出来的成本,开票的销项是5447.4,申报系统销项是4650.26,这个差额怎么做账调账
一个药品,供应商提供的发票它的项目名称开了商品名+批号+效期,这种发票可以收吗
那我今年付了员工报销款的时候,是不是直接借其他应付款-预提员工报销,贷银行存款就可以了。至于管理费用下的二级科目到时候调整,这样操作可以吗
可以的,可以这么做的,只要你在暂估和发票一致就行。
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。