你好 收到发票了吗
老师好,月末暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款-暂估,这样操作合理吗?
21年底成本发票不够,需要暂估,借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估,借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不?还需要做什么账务处理?
小规模年末暂估成本,借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估,年后月初该怎么处理
小规模企业、11月暂估费用,借:工程施工-材料费-暂估20000,贷:应付账款-暂估20000 结转成本,借:主营业务成本-暂估20000,贷工程施工-材料费-暂估20000,借本年利润20000,贷主营业务成本-暂估20000,请问,12月份我要红冲暂估、分录该怎么写,全部红冲的分录怎么写
请问老师,暂估成本应该怎么暂估?是借:成本-技术服务 贷:应付(暂估),最后结转成本,还是应该直接 借:主营业务成本 贷:应付(暂估)
你好老师个体户经营超市电梯维保费10000元维保一年会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市付给对方租房费一个月一付会计分录怎么做
领料领多了导致原材料余额为负数,具体更改几个科目具体举例说明一下
老师,个体工商户(一般纳税人)竹子(农产品)加工厂,2025年1-4月份可以自己开反向票,5月份要重新认定,可是5月份没有生产不知道,现在6月份只有两天了认定怕来不及,6月份有销售额12万(含税价),销项税额1.3万,税管员说下个月认定好,再补抵扣。那我7月份报税要交1.3万?账务处理如何处理?到时候如何处理
请问一下为什呢÷40%,老师
收厂房办公楼租金什么时候在账上确认收入。合同上没有写付款时间,只写了日期3年的
老师,请问下长投中不管合并不合并,双方有往来款项,为什么要把这个往来应收款转到长投后,又转回应收呢?
收厂房办公楼租金什么时候确认收人。合同是3年的合同
老师这个题目到底是年金终值还是复利终值啊 我觉得是年金终值 如果复利它不应该是烦利利息的样子 现在每年是2次 一次是100000*3%=3000这不是6期的3000的终值嘛
老师 我就是看这几道题我就晕了 第一道题 求税前资本成本,先求的折现率 折现率然后不能直接是税前资本成本嘛 然后还要根据这个按照有效年级率的方式计算。 第二提那个也是以970价格购买了债券,这不是还是一样求折现率嘛这就是到期收益率 这要是按照第三题的话那不就是税前资本成本嘛 按照第三题这个模式 那不还是本金和利息折现到现在的价值嘛 麻烦老师给解答下啥时候折现率就是税前资本成本 啥时候还要用有效年利率来当成资本成本 试着太晕了
收到发票了
红冲暂估 ,按发票入账