您好!不是,是转入福利费啊

用于集体福利进项税,年底进项税转出转到应交税费未交增值税对吗
老师进项税额转出的分录怎么做的?是不是 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后月底结转的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
老师,销项大于进项,转出未交增值税,借:应交税费-应交增值税-销项 贷 应交税费-应交增值税-进项 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 对吗
本月新增 借销售费用 应交税费进项11.66 贷其他应收款员工 上月留底未交进项税2913.29 请问月底手动结转进项税怎么做 借应交税费转出未交(进项)增值税2913.29+11.66等于2924.95 应交税费未交(进项)增值税2924.95 贷应交税费进项税2924.95 应交税费应转出未交进项税2924.95 就行了吧?老师
老师好,本月有一笔职工福利进项税额转出,(月末销项—进项+进项转出)小于0,请问月底需要结转进项税额转出吗?借:进项税额转出 贷:应交增值税—未交增值税。
老师 我们房子租个人38万,对方说要开票需要给他6个点。问1:6个点他是依据什么来说的,给他6个点他是不是还能赚一点,怎么计算。/ 问2:我怎么判断这样划不划算,我是要票还是不要呢。因为算了下公司要掏2.3万?
老师,有没有差旅费报销单模板
老师,停车费发票开具有什么特别要求吗,要开车牌吗
老师,会议产生的金蛋+运费应该计入哪个费用科目中
先进型生产企业有5个点的增值税加计抵减政策,有出口业务发生,如果申请退税了就没有5个点的加计抵减了,是不是可以选择不申请退税呢?
国有船厂盘库,审计第三方+国有船厂的财务部+国有船厂的仓库,现在第三方审计要写报告,仓库要写报告,问 船厂财务我(也是跟随监盘的,好几个仓库来回串,看第三方审计和库管盘点仓库)我这边还用写报告吗?
老师,我们这个月跟客户账没有对好,发票可以先不开吗?放在下月开可以吗?会有风险吗?
劳动合同,原先的公司改名了,续合同的话 需要备注什么?
请教老师,我工厂购买了一台固定资产10000元,过了几个月卖了11000元,账上可能出现分录做在营业外支出科目吗
先收汇,后报关出口,这个正常吗?