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本月新增 借销售费用 应交税费进项11.66 贷其他应收款员工 上月留底未交进项税2913.29 请问月底手动结转进项税怎么做 借应交税费转出未交(进项)增值税2913.29+11.66等于2924.95 应交税费未交(进项)增值税2924.95 贷应交税费进项税2924.95 应交税费应转出未交进项税2924.95 就行了吧?老师

2023-07-16 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-16 09:06

您好,不用这么复杂的, 借:应交税费-未交增值税2924.95 贷:应交税费-应交增值税-进项税2924.95 就可 以了,科目太多,自己都要搞晕了

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您好,不用这么复杂的, 借:应交税费-未交增值税2924.95 贷:应交税费-应交增值税-进项税2924.95 就可 以了,科目太多,自己都要搞晕了
2023-07-16
你好;     意思你是用上月留底10   抵减 本期产生的20  ; 直接缴纳10即可 ;是吗?    
2022-05-10
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
后面不需要什么分录了的
2022-12-20
同学你好 这个不对 应该是进项和销项分别结转到转出未交增值税 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2025-05-19
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