你好,学员 借库存商品 贷应付账款
老师,你好,我上个月的会计分录做错了,怎么调整呢,上个月的会计分录 借:管理费用500 贷:应付职工薪酬500 借:应付职工薪酬500 贷:银行存款300 其他应付款200 但是实际上银行付了500 这个怎么调整呢,调整分录怎么写!
收到了一笔钱下个月要给另一家付出去,这个月会计分录怎么写
这笔6月份的我本来是要挂应付的,挂成了预付,我这个月要怎么调整,调整分录要怎么写
下个月初付的关税,这个月做成本了,怎么写会计分录,下个月银行付钱了,怎么调整过来
老师,支付了一笔罚款这个月没有发票,用银行支付的,这个分录怎么做。下个月这个罚款的发票来了又怎么做分录
下个月实际付出去了,就是借:应付账款 贷:银行存款吗
是的,学员,你说的很对的
这个对成本没有影响吧
没有的,学员,影响的是资产的账面价值的