你好,应该由收方承担,也就是项目部从620中承担
师,我想问一下,我们公司有个项目,挂靠在一家建筑施工单位,我们给他们付2%的管理费,现在他们给项目上开了500万的发票,说要预缴税款费用2%,这个部分要我们公司承担,我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀,我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担?
项目部收取的管理费,这个税费一般谁承担。比如我司开票620万,那项目部收取的管理费是620前扣取还是在这620万中扣。因为这620万会有税费产生
我司有一个项目,挂靠在A公司(分包),挂靠的这个项目开票金额是620万。项目部B收取13.5%的管理费,正常这13.5个点的管理费是在开票620万算还是开票前算?? 目前A公司是按扣掉项目部B的管理费后,620-620*13.5%=536.3退还我司。A公司也收我们管理费企业所得税增值税等各种税费,然后这536.3万再减税费等剩502万退我们。
请教老师,我们一般纳税人,水利项目,100万的项目,现在我把其中一部分项目包出去给第三方50万,剩下50万的部分自己公司做,那么现在包出去的50万里面我公司要抽20的管理费,现在这个50万管理费应该怎么算,还要收取其他哪些税费等
老师详细回答,建筑实际工作中,比如别人用我们资质,包了一个活,合同10万,收取一定管理费,税金,老师这个管理费一般是额外收取吗?怎么做账法? 税金扣除按照多少扣除,比如我们需要给甲方开具9发票,借用我们资质方我应该扣多少税金?我没在实际工作中碰到过……不知道怎么处理怎么描述? 还有我想收取的管理费我不给人家开发票吗?我账务咋么处理?比如按照1收取的话。老师列举实际工作实例回答。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
今天除夕,祝您新年快乐
老师,除夕吉祥!
就是我们是分包,这次开票620万。总包项目部收我们11个点管理费。在我们这620万中扣除。这样哪里不合理
方便的时候给个五星好评,非常感谢。
应该是扣除管理费用以后开具发票金额
具体还需要看看当时合同怎么签订的。
嗯。总包目前是在620中扣除。该怎么说服合理?
好像没有签订合同。老板们口头约定
管理费用是应该在620中扣除,然后发票按照扣除后的金额开票,这样开票金额跟付款金额就对起来了
还有一个预缴企业所得税2.5个点(项目部说到时多退少补),这个是跟管理费一样在开票前扣除?
企业所得税需要在发票后扣。