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比如去年10月份入库的,今年1月份才开票来或者是开票和付款,怎么怎么账务处理

2022-03-07 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-07 12:28

那你之前10月份的时候应该暂估过啊

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快账用户1178 追问 2022-03-07 12:29

对的,暂估了,后面就不知道怎么处理了

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齐红老师 解答 2022-03-07 12:30

来票了把之前暂估的分录红冲,做正确的就行了

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快账用户1178 追问 2022-03-07 12:30

好的,谢谢老师

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快账用户1178 追问 2022-03-07 12:40

如果费用呢,比如1月份的物流费或者加工费下个月了才开票,这个怎么处理

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齐红老师 解答 2022-03-07 12:58

费用的话没办法只能来票的时候进费用,先摆预付吧

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那你之前10月份的时候应该暂估过啊
2022-03-07
你好,第一个当月的,即使没有发票也正常做账,借管理费用,贷银行存款,下个月发票到了红冲之前的,然后再做发票的。借应付账款 贷管理费用, 借管理费用 贷应付账款。
2022-03-07
你好,之前做了预收账款,预付账款的,在今年确认收入,结转成本。
2023-01-03
同学好,如果知道产品的金额,10 月份可以暂估入账,然后正常结转成本,11 月收到后再冲回暂估做账。
2024-05-16
金额大不呢?只有几百块可以直接计入24年的费用
2024-01-18
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