那你之前10月份的时候应该暂估过啊

比如去年10月份入库的,今年1月份才开票来或者是开票和付款,怎么怎么账务处理
6月份预付个人货款,7月份收货入库。但一直未开有发票。若发票2023年1月份开具, 那么相关账务处理如何做比较好?
老师,2022年12月份有暂估入账无票收入。今年1月份开发票了。账务处理分录怎么做?
去年开票税点是1%,今年6月份红冲,重新开具发票,税点6%,请问怎么账务处理
今年1月份才收到公司去年12月的费用发票,但12月份已经结账申报了,账务怎么处理
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不用暂估? 如果一定需要暂估的话,1月发票到了,这张发票是放在暂估的凭证后,还是放在1月冲销暂估,再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后?
老师,东莞公司与深圳一个个人租了个房,开的房租票,能不能抵扣成本了?可以这样做吗
老师晚上好!公司有个项目挂靠在中国水利水电第十一局,去对接项目账目要注意事项或者特别注意事项(公司付十一局5%费用,其他费用都由我公司承担的)
老师好,高新填报所得税的时候,有个当年研发销售活动直接形成的产品,这个在会计账务中怎么去处理,会计分录怎么去写
对的,暂估了,后面就不知道怎么处理了
来票了把之前暂估的分录红冲,做正确的就行了
好的,谢谢老师
如果费用呢,比如1月份的物流费或者加工费下个月了才开票,这个怎么处理
费用的话没办法只能来票的时候进费用,先摆预付吧