你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 按扣除商业折扣之后的金额来确认收入

某企业向a公司销售一批产品价目表标明为售价为4万元,适用16%的增值税率,由于批量销售企业给予10%的商业折扣,并按扣除商业折扣后的金额开出增值税专用发票,款项未收。
向a公司销售货品一批售价两万元经协商给予a公司15%的商业折扣增值税率为13%价税款暂未收到
向a公司销售货品一批售价两万元经协商给予a公司15%的商业折扣增值税率为13%价税款暂未收到
销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司15%的商业折扣,增值税率为13%。价税款暂未收到?
3.6月9日,向利民公司销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司5%的商折扣,增值税税率为13%。价税款暂未收到会计分录和金额
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀