您好,不是,借应付职工薪酬工资

老师你好,想问下原材料供应商发票开多了一点,比如开了11000元,付款10000,写分录,借应付账款11000,贷银行存款10000营业外收入1000。这样就不做进项税转出了是吗
老师,发工资时数字写错,多了0.1元,应该做一笔 借:营业外支出 贷:银行存款 对吗? 营业外支出二级科目写啥?
老师您好!公司申报个人所得税时申报错误,造成多交个人所得税59元。个人所得税有单位承担。当时缴纳时计入营业外支出。现在更正申报后,退税59元到账。我应该直接借:银行存款59,贷:营业外支出59。就可以。对吗?
老师,单位聘用一名外籍研发人员,合同注明工资个税公司承担,分录如下:计提时,借 研发支出费用化支出工资—实发工资,贷 应付职工薪酬工资—实发工资,发放工资时,借 应付职工薪酬工资—实发工资,借 营业外支出—个税 贷 银行存款 实发工资,贷 银行存款—个税,对否?
老师好,问下,去年有一笔捐款, 借:营业外支出5万 贷:银行存款5万 因为当时没给开发票,现在需要调整出来 借:营业外支出 -5万(负数) 贷:未分配利润:-5万 小企业会计准则这样做一笔对吗
老师,你好,现在有个个税政策,一个是当月工资发放作为成本,当月申报。还有一个是5月份的工资,未发放,5月份的工资依旧申报。
有一笔40万收入由于开票限额这个月开不出来发票,那账务和税务怎么处理好
老师公司办理了法人股东变更,新股东缴纳了1千多的个税,要做账吗?
老师,我们公司有未发放的工资十几万是劳务公司,可以计提作为成本吗?
老师你好,房产中介公司,购买的二手电脑和打印机直接计入费用科目可以吗?
我们公司作为甲方承担了所有的工程。B公司承担项目的劳务分包。B的劳务分包是否可以再一次分包出去。
老师,小微企业应纳税所得额300万以内,是不是实际税负5
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
是应该发46820.63,实际是发了46820.73
那是不是应该是 借:应付职工薪酬 46820.63 营业外支出 0.1 贷:银行存款 46820.73
您好,不是,与营业外支出无关,全部借应付职工薪酬
那就和计提数差了0.1
您好,以后少支付0.1即可