您好,不是,借应付职工薪酬工资
您好,请问去年有一笔补交个人所得税+滞纳金的正确科目是,借:应交税费-应交个人所得税,借:营业外收入-滞纳金,贷:银行存款,但都做错成了借:营业外支出,贷:银行存款了,现跨年了应该怎么调整呢
老师,发工资时数字写错,多了0.1元,应该做一笔 借:营业外支出 贷:银行存款 对吗? 营业外支出二级科目写啥?
老师,单位聘用一名外籍研发人员,合同注明工资个税公司承担,分录如下:计提时,借 研发支出费用化支出工资—实发工资,贷 应付职工薪酬工资—实发工资,发放工资时,借 应付职工薪酬工资—实发工资,借 营业外支出—个税 贷 银行存款 实发工资,贷 银行存款—个税,对否?
老师好,问下,去年有一笔捐款, 借:营业外支出5万 贷:银行存款5万 因为当时没给开发票,现在需要调整出来 借:营业外支出 -5万(负数) 贷:未分配利润:-5万 小企业会计准则这样做一笔对吗
今年审计发现去年多付工程款1000元,追回该笔工程款后已做帐调整,但这笔多付的工程款需上缴国库,上缴的时候我可以做 借营业外支出 贷银行存款吗?
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
是应该发46820.63,实际是发了46820.73
那是不是应该是 借:应付职工薪酬 46820.63 营业外支出 0.1 贷:银行存款 46820.73
您好,不是,与营业外支出无关,全部借应付职工薪酬
那就和计提数差了0.1
您好,以后少支付0.1即可