您好,不是,借应付职工薪酬工资

您好,请问去年有一笔补交个人所得税+滞纳金的正确科目是,借:应交税费-应交个人所得税,借:营业外收入-滞纳金,贷:银行存款,但都做错成了借:营业外支出,贷:银行存款了,现跨年了应该怎么调整呢
老师,发工资时数字写错,多了0.1元,应该做一笔 借:营业外支出 贷:银行存款 对吗? 营业外支出二级科目写啥?
老师,单位聘用一名外籍研发人员,合同注明工资个税公司承担,分录如下:计提时,借 研发支出费用化支出工资—实发工资,贷 应付职工薪酬工资—实发工资,发放工资时,借 应付职工薪酬工资—实发工资,借 营业外支出—个税 贷 银行存款 实发工资,贷 银行存款—个税,对否?
老师好,问下,去年有一笔捐款, 借:营业外支出5万 贷:银行存款5万 因为当时没给开发票,现在需要调整出来 借:营业外支出 -5万(负数) 贷:未分配利润:-5万 小企业会计准则这样做一笔对吗
今年审计发现去年多付工程款1000元,追回该笔工程款后已做帐调整,但这笔多付的工程款需上缴国库,上缴的时候我可以做 借营业外支出 贷银行存款吗?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是应该发46820.63,实际是发了46820.73
那是不是应该是 借:应付职工薪酬 46820.63 营业外支出 0.1 贷:银行存款 46820.73
您好,不是,与营业外支出无关,全部借应付职工薪酬
那就和计提数差了0.1
您好,以后少支付0.1即可