同学, 你好,这个进项可以留到以后月份抵扣的。

老师,你好!我想请教个问题:我在上个月做了一笔未开票收入,税额是36.26。这个月还想做未开票收入。那么上个月的未开票收入,我需要冲回吗?在纳税申报是怎么体现呢,这个月销项税额-进项税额=-225.63。我单位是不能留底。那我做怎么做凭证呢
老师,我们是一般纳税人,但是上个月开错票了,开了1个点的票,请问这个月怎么报税?下个月要开负数发票的
老师,上个月开的票,这个月报税,是一般纳税人,但是上个月票要红冲,那我认证的票下个月能留底么
老师好,我想问一下,我是一般纳税人,上个月的销售专票开错啦,也入账缴税啦,这个月要冲红字,凭证要怎么做?
老师,你好,就是我上个月开了一个票,应该是开免税发票的,但是我开了一个有税率的票,这个月才发现开错了,然后我就开票冲销上个月开错的那张票,重新开了一张免税的票,然后我就开始报上个月的税,按道理来说,税局是应该把我上个月错开的那张发票是算在里面的,但是它没有把我上个月错开的那笔没有算在里面,我是这个月才开票冲销的,应该这个月的冲销的是留着下个月才申报的,它就默认我这个月开票的这张和上个月的那张相互抵消了。
房租收入使用预收账款。但是同事之前都是使用其他应收款。我要不要改。租客房租打错了出纳退回去了租客又正确的打进来了怎么做账
制作的是不干胶标贴,对方开具品名 特种不干胶,可以正常入账吗?
老师,我们是公交车公司,主要收入都是乘客扫码或者投币支付乘车费,大都不需要开票的,打个比方,如果这个月我们的现金收入有20万,我们只存5万进去。S局会查吗
老师,26年5月8日个体变更法定代表人,在1-5月8其日销售额147893.44元,1-6月30日221787.17,问增值税+经营所得税按6底数据申报是吗?
老师,请问红冲了以前年度开的发票,小规模企业是做到以前年度损益调整还是冲减收入
请问老师,行程单在发票类别里属于专票吗
老师你好,公司购买房产,购买的地下车位不给开发票,地下车位需要缴纳房产税吗
老师,计提保险后面附什么凭证
甲物流公司开发票是报关费和货物运输代理服务,但乙物流公司付款给甲物流公司时,报关费和货物运代理服务支付的合计金额,付款的银行凭证上备注的运费,有没有影响?
老师好 小微企业自产农产品免税销售报税在哪一栏填报,无票收入,款直接进公户的这种情况
老师我现在是比如开了6万,回来了6万进项,我都报完税了,但是对方要红冲上个月3万的票,我这边冲了之后,那下个月那3万的进项会回来我的系统里面么,电子税务局的
同学 这个不会影响你当期的进项,这个时候你要去更正上次的申报表,比如你1月份的开了6万,进项6万,留抵0,2月期初是0,你更正之后会变成你的2月份期初是3