同学你好 这个可以的

老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
老师,我们公司这个其他应付款,其他应收款往来支付宝其实都是法人的收款和付款,往来其实应该挂在法人名字下,之前会计不知道这个情况,现在想调整一下,都调整成在法人下面往来,怎么调整呢?
老师您好,我的2020年的往来挂的不合适,然后我在2021年的时候调整了,就本来2020年是借应付账款 贷:其他应付款,这个是错的,然后我21年摘要写了调账,然后写的借其他应付款 贷:应付账款
老师您好!去年财务计提了保证金,借:应收账款-自收银贷:其他应付款 。收到的时候有做了借:现金贷:其他应付款,这个要怎么调整呢?
老师你好,我是小白,刚接手小规模账,看了上个会计做的账,其他应收账款借方和其他应付款贷方挂的同一家往来公司,这个是不是他账做错呢,我应该怎么调整
老师,你好,之前账上向法人借钱,是借入现金,现在账上很多现金,可以直接一笔归还75万吗
老师,这的增值税是啥意思,怎么有2个呢。这是我在电子税局 我的税费种 看到的
我计提的分录错了吗土地使用税和房产税 借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款
下属企业已注销过户到本单位2万股票分录可以是借:长期股权投资 贷:营业外收入 这样可以吗?
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
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