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2月16号在税局做了进项税额转出,是查补增值税。而且税款已缴纳。这个事项是在1月份表内做进项税额转出,而且已缴费现在报2月份,主表25行一列应等于上期报表32行一列,可是不等。企业申报主表一般项目14栏,19栏.24栏征管系统数据和企业申报数据不一致

2022-03-10 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-10 13:21

你好,25兰,这个是自动出来的,你不用管了,25蓝和你的30栏填写一样的数据就可以的。

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你好,25兰,这个是自动出来的,你不用管了,25蓝和你的30栏填写一样的数据就可以的。
2022-03-10
您好, 1.您需要正常在附二填报进项税,然后在主表里填在即征即退进项税里。 2.获取后,更改到即征即退一列里。 3.这一行可以空着不填,我们公司一直没填过。 4.需要申请办理,先按13%缴纳。
2020-09-09
你好,同学 补做一笔进项税转出 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024-01-14
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
您好 用利润分配-未分配利润调整 申报表跟账上留抵税额一致 没有留抵退税么?
2023-02-11
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