你好,项目上预交增值税,附加税,分录是 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税 贷:银行存款
项目异地预交增值税时交的附加税和所得税怎么做分录
在外地做工程,预缴的增值税怎么做账,怎么做分录?预交费附加税怎么做账,做分录?
异地交的增值税和附加,增值税作应交增值税一预交税,哪附加税呢,怎么做?
项目上预交增值税怎么做账,预交的附加税做账吗?
预交增值税 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 为什么实操上做的是:应交税费-预交增值税 房地产企业,开了不征税发票 如果借:应交税费-预交增值税,附加税怎么具体做账, 具体科目是什么?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
有的为啥附加税不做账?
你好,既然都预交了附加税,肯定需要做账啊