你好 ; 先发现的时候比如 我2月末盘点发现了 盘亏了 。 然后2月末就报批就做 ;借 待处理财产损益 贷库存商品; 进项税转出 。然后报批后老板给意见怎么处理 。 我在做 :借管理费用贷 待处理财产损益

您好原材料盘亏管理不善导致的是在发现的时候转出进项税还是处理的时候今天做了一天进项税是在处理的时候转出的
被税务稽查到一张原材料进项发票,做进项税额转出处理后,在税局没有要求的情况下,走账时把原材料也转出了,后来发现这样不妥当,现在能调账调回来吗
原材料盘亏,如果是一般纳税人,在批准处理后进项税额是要转出的,然后分录是借:管理费用/其他应收款/营业外支出 贷:待处理财产损益,此时管理费用后面跟着的金额是盘亏部分的数量乘单位成本➕转出的进项税额,如果是其他两个情况,应该是计入其他应收款或是营业外支出时,这个转出的进项税额也是要计入这两个科目的吗?
请问老师,对于存货因管理不善造成盘亏。对于进项税额转出的处理,是应该在第一步调账的时候进行,还是应该在第二步经过管理部门确认以后再做??这个进项税额转出要算到待处理财产损益里面吗??
发现往年发票有问题,现在做红字处理,进项税额转出申报的时候是不是要更正每个月的增值税报表,如果对方在这个月又重新开,怎么做处理?
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
我今天写的这个是1月的账然后在发现的时候才贷了进项税额转出不知道为什么
你好 ; 你好久盘点发现的嘛 。 正常是发现的当月做转出
21号发现31号做的处理
那就21号做转出或者31号做都可以,都是同一个月的