您好 社保费用应该通过应付职工薪酬核算,这个是会计准则。

缴纳公积金和社保是不是可以借管理费用贷银行存款,不走应付职工薪酬?
交社保和公积金时候,不走应付职工薪酬可以吗?
老师,公司交的那部分社保,公积金用走应付职工薪酬过一下吗?直接走管理费用可以吗
社保公积金不计提,直接进应付职工薪酬可以吗
社保和公积金个人部分都是公司缴纳,做工资的时候可以把个人部分做成补贴吗?比如上交公积金时,借应付职工薪酬 公积金和应付职工薪酬公积金补贴,贷银行存款?
老师,10月份申报了未开票收入,但是在12月把票开了,请问应该如何做账
老师公司找人办理无形资产实缴,我要怎么入账,也需要申报印花税吗?
采购物品支付预付款后,因货品不合格弃货了。预付款无法收回。与厂家达成协议,厂家二卖后有收益了,给我公司退回。年底应该怎么做账务处理?
老师,留学服务类的收入,报不报印花税?
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
小规模业务量少可以3个月做一次账吗
出口CIF,确认收入是按照FOB,等于说减掉运费确认的收入 但是收汇是包括运费的,收汇的金额大于申报的FOB,这个分录怎么做的?
老师,24年的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
12月应交税费的余额是哪个余额
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?