你好; 那你就 开红字信息表 ; 销售方开红字发票红冲 。 你开了红字信息表后做进项税转出处理

老师好,发票认证勾选,有的餐饮发票开的专票不能抵扣的,这个怎么处理呢?具体的账怎么处理呢? 还有能抵扣4份发票,只想勾选3份发票,这个数怎么核对呢? 谢谢
请问,增值税发票认证平台上查了去年的专用发票没有认证抵扣,可是又找不到发票,这个要怎么处理?一直不认证有没有关系的?
老师,对方开给我们的增值税专用发票几个月前认证抵扣了发现发票不对,现在要怎么处理呢
去年是小规模,小规模期间进来的专票,在增值税发票平台里还在。今年升级为一般纳税人了,那去年小规模期间的专票怎么处理?是做认证抵扣还是做不抵扣勾选?
老师,发现去年有个凭证 发票不合规而且是专票 还认证抵扣了,怎么处理呢?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
不是销售方开红字发票吗,我直接根据对方开的红字发票做进项税额转出就行吧,账务处理还用通过以前年度损益调整科目吗?
我不用开红字信息表吧
你好 ; 你 认证抵扣了你要开红字信息表出去 ;销售方才能开红字发票的 ; 是的 。 跨年了走以前年度损益调整 替代损益科目
明白了,谢谢
没事的; 希望能帮到你 ;满意请给予评价
不好意思,老师我还有个问题, 对方是小规模纳税人,它是通过税务局代开的专票,这个操作起来是不是麻烦点儿?
你好; 这样的话是的; 要开红字信息表 处理 到时 还得去税务局处理红冲的