您好,那个是改为应付账款就行

预交增值税 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 为什么实操上做的是:应交税费-预交增值税 房地产企业,开了不征税发票 如果借:应交税费-预交增值税,附加税怎么具体做账, 具体科目是什么?
老师好:房地产开发公司收到预收账款时预缴的土地增值税缴纳时借:应交税费-土地增值税 贷:银行存款,什么时候把土地增值税转入主营业务税金及附加科目?谢谢!
施工企业异地预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目 月末时:借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税”科目。这样对吗
收到退回多缴的土地增值税,贷记“应交税费——应交土地增值税”科目, 这个分录是 借银行存款 贷应交税费-应交土地增值税,贷方不是增加吗,有点晕了
你好,房地产开发企业,每个月申报预缴增值税及附加税、土地增值税会计科目:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 借:应交税费-应交土地增值税 贷:银行存款 如果因资金问题,当月申报的税费未完税,贷方银行存款改为什么科目?
老师说我们是商贸公司,和一个科技公司签订在快手上给我们商贸卖货,欠的合同写着佣金服务费是15%.,那我们商贸这15都可以税前扣除吗
老师,预收工程款怎么开发票不产生税金
老师您好 我想问一下买卖合同的印花税是按销售额计算吗
老师 月末的时候 要做分录 结转增值税 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税 这样做的目的是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师科技公司 申请创新企业的要求是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师您好,请问年终奖一次性发放的金额,下年汇算清缴的时候,会和工资薪金一起汇算吗?
采购报销的费用是包装车间工具上的修理费,可以直接计入生产费用吗老师
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账