你好,制造企业卖东西,客户不需要发票,正规操作是需要做无票收入处理,没有少交税款啊
请问,现在个人或者个体户去代开增值税专用发票或者普票要预交哪些税?税率分别是多少?可以开几个点的票?如何果只能开三个点,拿给一般纳税人,他是不是可以抵扣9个点的进项呢!
老师,我们是卖热水器的,是吉林省代理,批发和零售,一般纳税人,我们要是给我们客户装修店面收到专票,可以抵扣进项税额吗,我们经营范围没有装修呀,这个专票能不能勾选认证抵扣销项税
我们是制造企业,是一般纳税人,一年偶尔有一两次出口的业务,金额不太大,因国外的客户只需要的是形式发票,即自己制作一份就可提供给海关和客户,那对于企业本身,是否需要单独补开具增值税专用发票做账呢?或是做未开票收入申报纳税呢?
一般纳税人,卖货的款打到对公账户必须要给客户开发票吗?现在客户不想额外加税点,那我们是不是可以报价的时候把税点的钱加到卖价上?这样就可以客户不加税点,我们也能正常开专票?
老师,有一个地方学生不是很明白,就是如果我是买东西的人,如果我要求买方给我开一个专票,因为我可以用来抵扣进项税,可为什么一般情况下卖方都会加点钱呢,哪位老师能用通俗易懂的话告诉我吗
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卖东西不开发票,没有销项税。进项税是否可以省出来抵扣开票的销项?
你好,卖东西不开发票,需要做无票收入处理,是有销项税额的。
无票收入可以抵扣进项么?怎么抵扣?
你好,无票收入可以抵扣进项税额。 把进项发票认证了,就可以抵扣无票收入的销项税额啊
和正常开票一样的?就是申报的时候,销售填无票收入,自动也会计算出销项。然后认证进项。也是和有票一样抵扣了是么?
你好,是的,是这样的