你好,麻烦发一下完整题目的呢

1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。 2.资料:某洗衣机生产企业(增值税一般纳税人),某月购销情况如下: (1)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价 4000万元。 (2)向本市某公司销售A型号洗衣机50000台,出厂单价0.2万元(含税价)。因该公司 一次付清货款,企业给予5%的折扣,并开具发票入账。另赠送2台同型号洗衣机给购货人 Pro (3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票 通过认证。 (4)采取分期收款方式向外地一批发商按照出厂价格销售A型号洗衣机1000台,合 约定本月收款一半,但款项至今未收到。 (5)进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为1美元=6.23元人民币,
1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。 2.资料:某洗衣机生产企业(增值税一 般纳税人), 某月购销情况如下: (1)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元。 (2)向本市某公司销售A型号洗衣机50000台,出厂单价0.2万元(含税价)。因该公司次付清货款, 企业给予5%的折扣,并开具发票入账。另赠送2台同型号洗衣机给购货人。 (3)外购零配件批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票未通过认证。 (4) 采取分期收款方式向外地批发商按照出厂 价格销售A型号洗衣机1000台, 合同约定本月收款一 半,但款项至今未收到。 (5)进口大型检测设备 台,到岸价格10万美元, 汇率为1美元=6.23元人民币,税税率为10%。
目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算资料:某洗衣机生产企业(增值税一般纳税人),某月购销情况如下:1外购电动机一批,取得的通关税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元2向本市某公司销售A型洗衣机50000台,出厂单价0.2万元(含税价)。因该公司一次付清货款,企业给予5%的折扣,并开具发票入账。另赠送2台同型号洗衣机给购货人3外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票未通过认证4采取分期收款方式向外地一批发商按照出厂价格销售A型号洗衣机1000台,合同约定本月收款一半,但款项至今未收到5进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为1美元=6.23元人民币,关税税率为10%。
(1)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明 买价40万元; (2)向本市某大型家电市场发售A型号洗衣机100台,出厂单价2000元(含 税价)。因该公司购货量大,按合同约定给予了5%的商业折扣,折扣与销售额 开具在同一张发票上。另赠送多2台同型号洗衣机给购货人; (3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2万元,专用发 票暂未认证; (4)采取分期收款方式向某家电市场按照出厂价格销售A型号洗衣机300台, 合同约定本月收款一半,但款项至月末尚未收到; (5)进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为:1美元=6.83元人 民币,关税税率为:10%; (6)向外市一新落成的乙商场按出厂价销售A型号洗衣机80台。由本企业车 队运送取得运输费收入10000元,装卸费2000元,均开具增值税专用发票。 另,为提供运输服务而购买了汽油,并取得防伪增值税专用发票注明汽油价1 000元,并通过税务机关的认证; (7)无偿提供给本企业招待所A型号洗衣机10台(洗衣机单位生产成本1200 元)。按出厂价的60%售给职工A型号洗衣机40台(税务机关核定售价偏低); (8)采取以物易物方式向丙厂(小规模纳税人)提供A型号洗衣机20台,丙 厂向本企业提供等价的B配件4000件。双方开出的均是普通发票。(注:洗衣 机的型号、品质、价格等均完全一致。) (9)年初购进的材料,由于库存保管不善被盗,账面价值为8万元,该批材料 进项税已抵扣。 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,单位:元(保留两位数): (1)计算当月该企业发生的销项税额; (2)计算当月该企业进口业务应纳增值税; (3)计算当月该企业可抵扣的进项税额; (4)计算当月该企业内销业务应纳增值税税额。
某洗衣机生产企业(增值税一般纳税人)2021年3月购销情况如下(1)外购电动机一批取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价40万元;(2)向本市某大型家电场发售A型号洗衣机100台出厂单价2000元(含税价)。因该公司购货量大,按合同约定给予了5%的商业折扣,折扣与销售额开具在同一张发票上。另赠送多2台同型号洗衣机给购货人;(3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2万元,专用发票暂未认证;(4)采取分期收款方式向某家电市场按照出厂价格销售A型号洗衣机300台,合同约定本月收款一半,但款项至月末尚未收到;(5)进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元汇率为:1美元=6.83元人民币,关税税率为:10%;(6)向外市一新落成的乙商场按出厂价销售A型号洗衣机80台。由本企业车队运送取得运输费收入10000元装卸费2000元均开具增值税专用发票。另
老师我想问个问题 假如是法人支付的物业费怎么做账 没走公账 然后收到发票又怎么做账呢
公司(一般纳税人)出租房屋,电费由公司统一向供电公司支付并取得专票13%,公司向租户收取电费时按1元/度收取,有些租户要开专票(含税1元/度),有些不开票(也按1元/度收),比如电表总读数20000度,向供电公司支付15000元含税,开票的租户用电量5000度,不开票的租户用电量4000度,应该怎么做账?
个体工商户3季度开票有问题,4季度红冲,但是4季度已经开具30万发票,3季度红冲部分怎么不可以开具了?再开具也另外算额?因为已经红冲但是额度没有出来
老师,问一下,收到租赁发票,我们是承租人,需要申报那些税种
预收充值款开票为0 后面消费了6和13的税率的东西,确认为13个点和6个点的销售的东西,可以吗??然后预付款的风险点在哪?
甲方给我们农民工工资,直接给农民工发过去了,农民工包工头给我们用他的个体工商户开的劳务发票,这样我甲方应收直接去冲减包工头个体工商的劳务发票,这样有税务风险吗?需要提供哪些资料作为佐证
老师您 好,请教老师,小规模纳税人,有二张发票怎么做分录,公司的二间厂房租出去 一间给张三,管理费用一共有二万,其中一万是张三的,物业开票给我公司了,分录怎么做,第二张票是收到物业的发票和张三的租金后,公司又开了一万给张三了,这二张凭证分别怎么做分录
老师,经营者信息采集里扣除改成否,上个月也是给他申报的0工资,怎么修改,季度末申报可以扣除年度60000的额度,上个月的怎么修改成否
请问老师,我收到的进项红字发票,只要没有经过我确认红字信息单,对方就红冲的,说明我没有勾选抵扣,也不存在进项税金转出的情况,是吗?
老师好,我们是家装行业,工地开工买的工地保险,我可以放在工程施工下面吗,等工地竣工了,我再结转到成本中