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老师,无票费用就算入账也不能在所得税前扣除。年终汇算清缴都要调出来。那入账有何意义?是不是为了平账?股东掏钱买东西无票入账挂其他应付款,后期在通过还款方式把其他应付款做平这样做账合法合规吗?

2022-03-21 22:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-21 22:34

同学:您好。做账是根据会计准则:会计准则入账不看发票,是根据企业经营活动的成本费用都可以入。但税法要求:没有符合的发票不允许税前扣除。这是会、税差形成的。 并不是单纯为了平账。替票更是不合法的。

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快账用户7138 追问 2022-03-21 22:39

这些费用是实际发生的只是没有取得发票而已入账也是为了其他应付款有余额不然这钱没发票就不用还给股东了吗?

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快账用户7138 追问 2022-03-21 22:40

按您的意思就是没钱不入账钱也不给股东还了吗

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快账用户7138 追问 2022-03-21 22:41

没票打错字了啊

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快账用户7138 追问 2022-03-21 23:09

是我没表达清楚吗?我没有找其他发票代替。我只是根据真是业务白条入账。为的是以后还款给股东时不至于在其他应付款借方有余额。假如我入账了后期还款给股东其他应付款就平了。

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齐红老师 解答 2022-03-22 06:45

同学:您好。按实际发生入帐,是股东代垫就挂其他应付。

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同学:您好。做账是根据会计准则:会计准则入账不看发票,是根据企业经营活动的成本费用都可以入。但税法要求:没有符合的发票不允许税前扣除。这是会、税差形成的。 并不是单纯为了平账。替票更是不合法的。
2022-03-21
您好 挂靠方已经自己支付给供应商了 后期不需要再支付的话 做账是要挂在股东代垫支付 借 原材料等 贷 其他应付款-股东 等收到工程款后,要把材料款通过这个股东账户转出去给挂靠方
2021-12-05
你好,按照你这个模式是这样的
2021-12-05
冲销原错误往来:红冲 2024 年 9 月分录,平掉 “其他应收款 - 京东商城” 和 “其他应付款 - 法人”; 按实际入账:有票→入管理费用(附票 );无票→入管理费用(附证明 ),但汇算调增; 汇算处理:已做汇算的,补充申报调整(有票补扣,无票调增 )
2025-06-06
学员您好,需要转的。然后汇算清缴纳税调增
2022-02-22
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