你好,需要依据的(文件或者附件),谢谢
老师,我想问下,我们是运输公司时候我们买的挂车当时可能是和老板借钱之后一直挂在其他应付的,但是下半年我们老板他说贷款已经还清,看的前会计的账,他调账借其他付法人 贷 其他付车辆贷款,我这个怎么冲,只能做还钱对吧。还有就是我收到的保险赔款我可以怎么对冲之类的吗?都在其他应付上面趴着了
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款,这些应收账款呢,是挂着借方有余额的,就比如说我未收回来的钱,但今天跟老板核对呢,因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的,然后现在我们自己收回来做,那就跟老板核对呢,他就说这些钱早就已经收回来了,那么我这个账是不连续的,我从他们那边倒过来的话,只能导到2020年的,前期他们可能是线下的,我这边也没有底,我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢?
你好 老师我看之前代账会计做的账 比如2019年12月他做了一笔借款60万 借老板 贷个人借款 几乎都是2019年前的导致我这边个人借款一直都是255万了 我现在怎么处理 可以直接说冲回***号凭证么? 能冲回多少就是多少吧
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师 公司内账跟外账能同时用同一个财务软件吗
银行付款和微信付款的盖章怎么做账?就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款
宝坻区模拟考试所有中学人数和学校排名
个体工商户没开通税务,开货车运输收运费,对方付款后,这个发票该怎么开给对方?去税务局代开吗?
客户1采购我们产品付了全款,客户2欠我们货款用货抵货款,客户2直接代我们发料给1,这样有没有问题
老师,你看一下完税凭证,扣增值税2984.41,扣城市维护建设税费74.61,扣地方教育费附加29.84,扣教育费附加44.76,共扣税款3133.62,公司这个月就这几种税。跟资产负债表的应交税费700.2有什么关系?还是说在账公司申报错了?
老师,新公司被辞退了,交了1个社保,可以领失业金吗
老师,如果客户拖欠代账费,如果对方不给,是不是可以怼回去哈,前提对方还找茬
建设电站总价值400万,没有钱支付,承包方没有开发票,只开进来10万,这样按400万暂估入账,会有风险吗
你接手上一个会计留下来的账,有很多预收账款,需要调账吗
他当时做的那笔就没有附件 我直接冲回呗 能少一点就是一点呗 头疼死
你好,跟老板说明一下情况的