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MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。2.8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票"及“业务委托书(回单)",注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。3.12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:(1)增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。(2)运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。4.14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。5.16日,收到如下凭证,经审核无误,同意承付:(1)银行转来的SH公司托收凭证,托收金额巧8200元。(2)增值税专用发票的发票联和
16日销售给XH公司益明牌电磁炉一批,该商品进货单价为200元,收到如下凭证,1.增值税专用发票记账联,注明:给Xh公司益明牌电磁炉40台,单价240元,计9600元,增值税税额1248元。2.发票单的记账联,注明:益明牌电子炉40台已发货3.转账支票存根。注明送存银行的款项是10848元业务摘要和分录是什么?
6.25日,根据合同,销售给CL公司海达牌电子阅读器,收到如下凭证:(1)增值税专用发票记账联,注明:海达牌电子阅读器90台,单价375元,计33750元,增值税税额4387.50元。(2)发货单记账联,注明:海达牌电子阅读器90台已发货(注:该批商品的进货单价为320元)。(3)异地托收承付结算凭证的回单联注明:托收金3813790元。做会计分录
MX公司为增值税-般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:h190955(1)3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元,付价税款共22600元。仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。(2)8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票”及“业务委托书(回单)”;注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。(3)12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。(4)14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。(5)21日,仓库转来的验收单上注明:应收HD公司购进海达牌电话手表100台,实收100台。做分录
MX公司为增值税-般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:h190955(1)3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元,付价税款共22600元。仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。(2)8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票”及“业务委托书(回单)”;注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。(3)12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。(4)14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。(5)21日,仓库转来的验收单上注明:应收HD公司购进海达牌电话手表100台,实收100台。做分录
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
老师,你好,我公司员工1900元社保他是全额付的,为了方便操作,我们让他把单位部分1300元自己转入公司,个人部分从他工资里扣,那这个1300元我公司收到款怎么做账
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?