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销售产品5490,实收5490。但是发票要让开6710。怎么做账?

2022-03-24 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-24 08:26

您好,借应收账款6710贷主营业务收入,应交税费应交增值税

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快账用户7755 追问 2022-03-24 08:28

问题1220元,没有收,这钱怎么弄

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快账用户7755 追问 2022-03-24 08:29

实收5490,让开发票6710

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齐红老师 解答 2022-03-24 08:59

您好,那您做营业外支出,同时纳税调增

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您好,借应收账款6710贷主营业务收入,应交税费应交增值税
2022-03-24
你好咱们是哪一方咱们是销售一方吗?
2023-04-21
你好 借:银行存款  等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2023-07-12
你好,学员,正常做账的  借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-11-29
1.销售商品时,将销售商品专用发票的商品和促销费用折让分别进行账务处理:借:应收账款 110000贷:主营业务收入 100000应交税费——应交增值税(销项税额) 10000 同时,结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 1.对于场地费用普票2万,可以将其计入销售费用:借:销售费用 20000贷:银行存款 20000 2.实际收到货款8万,与发票上的金额不一致,需要进行差异处理。将未收到的3万转为应收账款:借:应收账款 30000贷:主营业务收入 30000
2023-11-02
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