借银行存款904000×1.13 贷主营业务收入904000 应交税费应交增值税904000×13%
2019年11月,甲公司增值税一般纳税人,销售产品取得含增值税价款113000元,另收取包装物租金6780元,已知增值税税率为13%。计算该业务销项税额并作出会计处理。
唯品有限公司为一般纳税人,向福喜公司销售b产品一批,并开出增值税专用发票,发票上注明价款为50万元,款项已收,请计算增值税销项税额并作出该业务的会计处理(写出计算过程,结果)
努力公司为增值税一般纳税人,向小规模纳税人补药公司售出一批假产品,增值税税率为13%,开出904000元的普通发票,货款尚未收到,请计算增值税销项税额并作出该业务的会计处理
努力公司为增值税一般纳税人,二零一九年九月接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发票上注明货款为10万元,材料已验收入库,请计算增值税进项税额并作出该业务的会计处理,且出计算过程结果
1.大象公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率13%,2021年10月25日该公司向合美公司销售产品一批,价款200000元,增值税税额 26000元,代垫运费1000元,该项交易附有现金折扣条件为:3/10n/30 垫支的运费 商品已发出,货款尚未收到。(20分) (1)做出大象公司销售该批商品时的账务处理 会计分录:
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。