你好,学员,要在送出货的当月记入主营业务收入

老师,这种情况怎么记账,我公司通过甲公司平台把产品卖给客户,一般发出商品后半个月客户把钱就给了甲公司,但是半年后甲公司才通知我们开销项票,甲公司才付款给我们,我开出发票才记主营业务收入,那中间发出商品那怎么记账呢
老师,我们销售商品一般是送货后半年到十个月后才开销项发票给客户,客户回款,那我是要在送出货的当月记入主营业务收入呢还是开出销项票时记主营业务收入啊
老师,你说我们是商贸企业,通过中间商平台销售产品给客户,发票开给中间商,中间商收到客户款后再打给我们,一般销售货物后半年开票给中间商,那我确认收入从什么时候开始
未收到专票已卖出货品暂估 借库存商品 贷应付账款暂估款 销售给客户 借应收账款客户52.5 贷主营业务收入/外部单位及个人—名优商品+税率46.84 应交税费/应交增值税/销项税额5.66 借主营业务成本/外部单位及个人—名优商品46.84 贷库存商品/商品—名优商品46.84 但是客户要退货 那就是全都负数一下就行了是吧? 开出的销项票在当月作废,过了当月就负数开具行吧?
您好,老师我想一下,10月销售商品,11月月末开出发票,10月要确认收入,我们开票13个点,客户补10个点,我把主营业务收入和税点分开做,借应收账款贷主营业务收入,贷其他业务收入,把客户补的税点做到其他业务收入,这样可以吗?内账的
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做
租赁费发票,我们这边税局要求房主本人代开,房主回不来的情况可以在网上开具吗?我看其他地方都是自己开出来的发票?
用银行存款支付供应商款113万,其中不含税100万,税金13万,但是供应商没开发票,计入在建工程,请问分录应该怎么做?
老师就是那个本期实际缴费金额养老保险本期实际缴费金额我是只填公司交的那部分还是员工自己交的部分也要算进去
老师就是股权变更我要怎么知道变更的时间
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
那凭证附件那附什么啊
这个就是出库单的,学员
那后期回款了呢?
就是直接冲减应收账款即可的
老师那我出库时的销项税记不记啊
这个要暂估销项税的
单独设一个这样的三级科目吗
可以设置,也可以不设置,直接用销项税那个
那实际申报税时要申报缴纳吗
实际申报税时要申报缴纳
就是未开票就先缴纳吗?
是的,学员,按照未票收入申报缴纳的
那后期如果客户不给钱了,税也要不回来吧
这个就只能是企业的坏账损失了,学员