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甲公司为增值税一般纳税人,本年5月将一台员工财务用的空调调整到食堂使用,该空调购置时间为本年1月,原值为2260元。购置空调时取得增值税专用发票,发票上注明价款2000元、增值税额260元。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。该空调折旧方法采用直线法,折旧年限为5年,净残值率为5%。会计分录怎么写
2020年8月购入的一台职工食堂使用空调,2021年1月改用于生产车间使用,可在()抵扣进项税额。 2020年8月购入的一台职工食堂使用空调,其原值为()元,2021年1月累计折旧为()元,净值为()元,改用于生产车间使用后可抵扣的进项税额为()元。(计算结果以整数表示) 2020年8月购入的一台职工食堂使用空调,改用于生产车间使用。该空调购入时取得增值税专用发票上注明金额12000元,税额1560元。该空调预计使用5年,不考虑净残值。
某食品厂为增值税一般纳税人,2021年1月发生如下经济业务: 1、从农业生产者采购水果,取得销售发票上注明买价80000元。 2、向消费者直接出售某食品,收取价款3000元。 3、春节前夕向职工发放自产食品一批,该批食品市场售价500000元。 4、生产领用水果50000元。 5、报销某职工出差客票348元。 6、将生产用水果用于商务招待,水果采购价格400元。 7、支付2021年度房租,取得增值税专用发票上注明租金240000元,增值税21600元。 8、2020年8月购入的一台职工食堂使用空调,改用于生产车间使用。该空调购入时取得增值税专用发票上注明金额12000元,税额1560元。该空调预计使用5年,不考虑净残值。 回答以下问题:
某食品厂为增值税一般纳税人,2021年1月发生如下经济业务: 1、从农业生产者采购水果,取得销售发票上注明买价80000元。 2、向消费者直接出售某食品,收取价款3000元。 3、春节前夕向职工发放自产食品一批,该批食品市场售价500000元。 4、生产领用水果50000元。 5、报销某职工出差客票348元。 6、将生产用水果用于商务招待,水果采购价格400元。 7、支付2021年度房租,取得增值税专用发票上注明租金240000元,增值税21600元。 8、2020年8月购入的一台职工食堂使用空调,改用于生产车间使用。该空调购入时取得增值税专用发票上注明金额12000元,税额1560元。该空调预计使用5年,不考虑净残值。 回答以下问题:
某食品厂为增值税一般纳税人,2021年1月发生如下经济业务: 1、从农业生产者采购水果,取得销售发票上注明买价80000元,计算应纳税额 2、向消费者直接出售某食品,收取价款3000元,计算应纳税额 3、春节前夕向职工发放自产食品一批,该批食品市场售价500000元,计算应纳税额 4、生产领用水果50000元,计算应纳税额 5、报销某职工出差客票348元,计算应纳税额 6、将生产用水果用于商务招待,水果采购价格400元,计算应纳税额 7、支付2021年度房租,取得增值税专用发票上注明租金240000元,增值税21600元,计算应纳税额 8、2020年8月购入的一台生产车间使用空调,改用于职工食堂使用。该空调购入时取得增值税专用发票上注明金额12000元,税额1560元。该空调预计使用5年,不考虑净残值。 计算2021年1月应纳增值税额。
老师:我上次问过的(做企业信用信息公示时纳税总额填各类税金的总和,请问这里的各类税金是否含代扣代缴的个人所得税?)回答的是没提示就含,我就按含代扣代缴的个人所得税填写了,但网上大部分说不含个人所得税小部分说含 我都蒙了不知道按哪个数才是对的?
招待3C检查人员的餐费住宿费,计入制作部3C检测费还是管理部业务招待费?
老师好,我们公司有支付宝账户,然后每个月都会收到一笔手续费发票,那我怎么做账呀,?这个手续费是怎么产生的呀?
个人能代开增值税专票么?
企业管理服务现在也是合并到生产生活服务了吗?6月份1号税务局更新了了吗?
电商,香港采购,亚马逊平台出口销售,这种香港开的成本发票能直接入账抵税吗?如果可以需要提供什么证明资料呢
老师,请问携程报税务局电商平台收入是按结算价还是按订单折前低价报的?
增值税申报时,自动调增了红字发票注明的进项税额,自动转出了2551.38元进项税,可是自己却不知道这笔发票,这个该怎么办呢。老师。
我们是小规模机票代理人,我们收取客人1000万,支付给航空公司990万,那么剩下的10万航空公司给我们的代理服务费,我们仅就这10万给航空公司开具增值税专用发票(非差额发票),相当于我们代收代付的过程,那么请问我是应该按照1000万的标准来确认一般纳税人还是按照10万的标准继续小规模纳税人?
请问原先开票促销服务费是在现代服务中,现在系统更新是选生产生活服务中的展览服务吗?
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