你好; 你做代收代付即可 。 走往来科目哈。 别去做费用哦

我公司是物业公司代扣代缴电费,支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款,但是收到供电公司开的专票怎么做分录,开给我公司的
代扣代缴的电费供电公司给我公司开发票,我们没有给垫付的公司开发票,之前的会计做的是借管理费用贷银行存款20年的账 现在还要挑它吗
我公司有代扣代缴的电费吗,支付时收到供电公司的发票,收到垫付公司交来的电费没有给开发票,要做进项税额出是吗 20年21年两年的其中还有抵扣的
物业公司代收代扣的电费,收到供电公司的专用发票,物业公司收到代付的电费给园区开的收据,中间没有差价。借: 其他应付款 贷银行存款 应交税费(进项)这是21年做的账 22年怎么调整
老师,我们是电商公司,有笔推广费我们主体公司的子公司帮代付了及对方开票给是给子公司开票,但是子公司是没有网店的,因为2022年付款的,已经跨年了2024年8月才开票给我们,这种情况如何账务处理,之前我付款是借:应付账款 贷:银行存款,现在票回来了如何平账呢
老师我这个勾选成功了吧
老师,老板报购入一辆三轮车,可的抵进项吗?会计分录怎么做?
分公司有几个人的工资在总公司发的,这个报个税的话在哪里发的工资就在哪里报吧
老师,租用的办公室装修费,能不能一次入办公费用
老师好 财务报表 今年和下一年有啥数据衔接关系呢
老师我报增值税有40000多做了未开票收入。填报表后应交增值税比利润表少10 .75我应该怎么调整。
老师,装卸工在上下货时把零件损坏了一个培了160 直接从上下车费里抵减,这个怎么做账
老师,请问二月份开具的发票,其中有一个品目开错了,现在这个品目要重新开票,电子税务局中我应该怎么开负数发票呢?是否可以和其他新增品目开在一起呢? 。谢谢!
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账
这是20年的账都22年了 还需要调整吗 付出去的时候做的管理费用收到的时候做的其他业务收入
是的。 这个是 当年的 业务产生的 你要去改的
什么意思 是20年的账22年需要调整是吗 怎么调整
你好 ; 20年的业务 要在22年做分录调整 ; 你要把费用红冲了 。然后 去修改20年年报 看是否影响所得税 要做调整的
账上不调 只把进项税额转出在增值税附表2上填写 转出后如果是计入的管理费用就减少管理费用这样可以吗
不可以的哈; 你不能直接去 22年冲管理费用哈
不冲管理费用 21年进项税额在22年增值税附表2转出 还要做分录吗
你好 ; 那也得走以前年度损益调整 ; 你进项税转出也是 走 费用去的
我不知道公司用的什么制度
你好 ; 电子税务局里面去 会计制度备案里面 有写的 ; 你 可以去查看下
小企业会计准测也可以用以前年度调整的是吗 怎么调
你好; 小企业会计准则 没有这个科目。 走利润分配-未分配利润处理
我把前两年的进项都转出来 怎么做账务处理 其中有的抵扣了怎么办
你好; 借利润分配-未分配利润贷进项税转出 ;先转出 ;然后去缴纳 :借进项税转出贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税; 缴纳:借 应交税费-未交增值税;贷银行存款