你好,是销项税额大于进项税额吗?
一般纳税人,上个月增值税留底了,这个月有增值税了,月末怎么处理这个增值税?分录怎么做?
一般纳税人月末增值税怎么处理
老师,一般纳税人本月不用交增值税,那么月末增值税的账务处理怎么做,实际工作中
老师请问一下一般纳税人增值税月末结转怎么处理。
请问,一般纳税人月末增值税账务处理是什么
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
红冲的发票需要做账吗?
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
老师,给下解题思路!多头和空头有点晕,怎么区别?
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗
进项大于销项
你好,进项大于销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
这个是月末必须做的是吗 之前都没有做 有影响吗
你好,是的,是这样的 没有做,需要补做
跨年怎么做.
你好,按月根据销项税额,进项税额,补做相应的结转分录啊
20年21年两年月末都没月末做增值税的处理22年怎么调整
你好,按月根据销项税额,进项税额,补做相应的结转分录啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是把一年的合计做一个分录是吗 按月是12月做12笔吗在22年做21年的
你好,分别按月做结账分录
反记账是吗到20年21年
你好,不需要反结账,直接按月补做相应的结转增值税分录就好了啊
比如如果补做21年的 要在22年做12笔是吗
你好,是的,是这样的
不做有影响吗
你好,有影响。 会导致需要按月结转的分录一直没有做