当时销售额超过45万 在1.3栏填写 正数1%和负数1%合计销售额一块填写到一三栏

鸡肉丸子和冷藏肉是整个发票红冲的,蓝字发票只是冷藏肉的部分,那对应的红字金额和蓝字金额在增值税申报表怎么体现
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
我第一次做的分录是借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款-单位 跨月收到被冲红字专票:做一笔相同的采购发票红字负数,在做一笔重新取得的专票蓝字。已认证的那张专票 被跨月红冲后重新取得金额一样的专票,对当月申报增值税有影响吗?对成本没有影响吧?
我们公司(购货方)3月对2张蓝字发票进行了部分红冲是销售折让(当时是已认证,未统计确认),销售方也开具了对应的红字发票给我们,现在4月报税,这两张蓝字发票不能勾选了,全量票查询显示已全部冲红,现在需要销售方对剩下的部分进行冲红,但是对方说只能全额冲红,因为我们没做统计确认,但是全额冲红就超过了蓝字发票金额,这种情况怎么办
我是建筑服务销售方2021年蓝字发票开了15张,总金额1484100元,税率9%纸质专票,现在税控设备已注销。需要对21年开的蓝字发票总金额1484100元部分冲销,开红字发票,开红字发票金额为297000元,这种具体怎么操作?没有单张的发票是这个金额
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
我公司去年第四季度企业所得税报表填错了(成本核算错误),导致多交税,应该怎么处理?是更正第四季度的报表再填年度所得税报表?还是直接在年度报表上做调整?
老师我想问下那个电商公司返现和刷单怎么合规处理呢
老师,汇算清缴所得税申 需要退税1万多,不想退税可以调增费用吗,让本年应交所得税申报为0,就不用退税了
支付研制项目合同款首付款具体分录怎么写?也就是我们买进别人的科研研制服务,用于专项项目研制?
这个月哪有正数1%?不是开了红字1%,然后开免税的蓝字,但免税的蓝字只有冷藏肉
开的1%丸子的不是吗
这个月到底怎么开老师,先把开错的冲掉,就是-1%,然后只开冷藏肉免税蓝字,,以前开错的免税与不免税都在一张发票了,难道还要开1%的嘛
普票必须全部都红,冲的都开负数的1%,然后肉丸子的开1%,冷藏肉的免税,那你之前开错了就得这么改,只能这么做,就是很麻烦。 普通发票没法开部分负数你可以自己试一下的。
你说的稍微再详细点,
100,1%肉 200,1%丸子 现在这300块钱全部都要红冲。 这个很详细吧,这个能看懂吗?为什么不能直接红冲冷藏肉的,因为普票发票没法开部分负数
然后再开一个100的免税的肉类。 然后再开200的1%的丸子。
普票为什么不能部分负数老师,专票可以吗,为什么?然后在开一个100免税肉类,200的1%的丸子不开了可以不,或者他俩能开在一张蓝字发票上不
你好,这个是规定,我也不清楚是为什么。
只要你的下家同意就行。
那这样实际销售额就是免税的减去相对应的负的1%的部分吧,那个不免税的正1%和负1%互相冲没了,这个申报表填在哪里
你好,你这个月收回来的话,全部开了负数,哪有正数1%的。
有点弄不明白了,全部冲了以后到底还要不要开那个丸子的正的1%了?,申报是按照季度统计表里实际销售的填的吧
你不是不想开吗?200的1%的丸子不开了可以不
如果开怎么,怎么申报呀,是按照季度统计那个实际销售额申报吧
你好,开1%的负数,然后冷藏肉开免税的篮子,丸子开1%的篮子,申报的时候1%的附属销售额加上1%正数销售额,合计一块申报,免税的在其他免税销售额申报。
那个冷藏肉正1%和负1%互抵消了,申报表不用体现吧,那个丸子的负1%和免税的金额不也互抵消了嘛这样还要申报嘛老师
怎么能抵扣啦,你看下我举的这个例子。 100,1%肉 200,1%丸子 现在这300块钱全部都要红冲。 负数是300,丸子的正数是200。
那个免税的100在销项正数金额和实际销售金额里显示,冲的-100在销项负数金额里显示,那这样实际销售金额不就是0了,互相抵消了?
免税的销售额在其他免税销售额里面填写。
你之前不是缴纳了税款,你需要退税的一三栏里面填写1%的数据。