当时销售额超过45万 在1.3栏填写 正数1%和负数1%合计销售额一块填写到一三栏

鸡肉丸子和冷藏肉是整个发票红冲的,蓝字发票只是冷藏肉的部分,那对应的红字金额和蓝字金额在增值税申报表怎么体现
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
我第一次做的分录是借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款-单位 跨月收到被冲红字专票:做一笔相同的采购发票红字负数,在做一笔重新取得的专票蓝字。已认证的那张专票 被跨月红冲后重新取得金额一样的专票,对当月申报增值税有影响吗?对成本没有影响吧?
我们公司(购货方)3月对2张蓝字发票进行了部分红冲是销售折让(当时是已认证,未统计确认),销售方也开具了对应的红字发票给我们,现在4月报税,这两张蓝字发票不能勾选了,全量票查询显示已全部冲红,现在需要销售方对剩下的部分进行冲红,但是对方说只能全额冲红,因为我们没做统计确认,但是全额冲红就超过了蓝字发票金额,这种情况怎么办
我是建筑服务销售方2021年蓝字发票开了15张,总金额1484100元,税率9%纸质专票,现在税控设备已注销。需要对21年开的蓝字发票总金额1484100元部分冲销,开红字发票,开红字发票金额为297000元,这种具体怎么操作?没有单张的发票是这个金额
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
这个月哪有正数1%?不是开了红字1%,然后开免税的蓝字,但免税的蓝字只有冷藏肉
开的1%丸子的不是吗
这个月到底怎么开老师,先把开错的冲掉,就是-1%,然后只开冷藏肉免税蓝字,,以前开错的免税与不免税都在一张发票了,难道还要开1%的嘛
普票必须全部都红,冲的都开负数的1%,然后肉丸子的开1%,冷藏肉的免税,那你之前开错了就得这么改,只能这么做,就是很麻烦。 普通发票没法开部分负数你可以自己试一下的。
你说的稍微再详细点,
100,1%肉 200,1%丸子 现在这300块钱全部都要红冲。 这个很详细吧,这个能看懂吗?为什么不能直接红冲冷藏肉的,因为普票发票没法开部分负数
然后再开一个100的免税的肉类。 然后再开200的1%的丸子。
普票为什么不能部分负数老师,专票可以吗,为什么?然后在开一个100免税肉类,200的1%的丸子不开了可以不,或者他俩能开在一张蓝字发票上不
你好,这个是规定,我也不清楚是为什么。
只要你的下家同意就行。
那这样实际销售额就是免税的减去相对应的负的1%的部分吧,那个不免税的正1%和负1%互相冲没了,这个申报表填在哪里
你好,你这个月收回来的话,全部开了负数,哪有正数1%的。
有点弄不明白了,全部冲了以后到底还要不要开那个丸子的正的1%了?,申报是按照季度统计表里实际销售的填的吧
你不是不想开吗?200的1%的丸子不开了可以不
如果开怎么,怎么申报呀,是按照季度统计那个实际销售额申报吧
你好,开1%的负数,然后冷藏肉开免税的篮子,丸子开1%的篮子,申报的时候1%的附属销售额加上1%正数销售额,合计一块申报,免税的在其他免税销售额申报。
那个冷藏肉正1%和负1%互抵消了,申报表不用体现吧,那个丸子的负1%和免税的金额不也互抵消了嘛这样还要申报嘛老师
怎么能抵扣啦,你看下我举的这个例子。 100,1%肉 200,1%丸子 现在这300块钱全部都要红冲。 负数是300,丸子的正数是200。
那个免税的100在销项正数金额和实际销售金额里显示,冲的-100在销项负数金额里显示,那这样实际销售金额不就是0了,互相抵消了?
免税的销售额在其他免税销售额里面填写。
你之前不是缴纳了税款,你需要退税的一三栏里面填写1%的数据。