同学你好 要做成你们自己的工程 不能只做管理费

我们是物业公司,预收12个月物业费,增送一个月物业费,做账:借银行存款12管理费用1 贷预收账款13,确认增值税收入的时候,是以13个月的收入初除12,分摊到每个月结转收入,这样就会造成收入虚增,实际并没有收到13个月的物业费,这个怎么处理呀?企业所得税收入和增值税收入的计税依据不同怎么处理?问的老师,老师让预收按12个月记账,管理费用按12/13来确认,那我每个月还得计算一个管理费用,去保证所得税增值税基础一致?我有点不理解
建筑行业 收取管理费 1千万收入 收入百分之5管理费 收9个点增值税 可以拿发票抵扣 这个税和管理费用 应该怎么算呢?
老师,请教一个问题哦。为什么税控盘280服务费。直接冲管理费用而不是计入营业外收入呢?以前的会计做了。借:管理费用贷:银行存款。全额抵扣,借:应交税费-应交增值税(抵减税款)营业外收入-政府补贴[捂脸]这样做是不是有问题的
我是挂靠了别的建筑公司,我有一个200万的工程,挂靠公司收取我3个点管理费,还要问我要9个点的增值税是合理的吗,我开的成本票都是专票,不可以抵扣吗
我挂靠建筑企业,协商是管理费加税点收我14%,比如接200万项目,我开局13个点的专用建材发票150万,50万劳务票。企业怎么和我计算应收费用
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
我知道 就是确认我们自己的收入 现在挂靠方 就是要跟我们算账 这个应该怎么算呢 我就认为按照总合同1000万 收5个点 在1000万 减掉这个五个点的管理费 再算增值税 减掉拿进来的进项 是这个思路吗?
对的 是这个思路的哦
但是对方不认可 说是我算管理费算了他的税 意思是1000万 我要换算成不含税收入 在扣除管理费 在用不含税收入减掉管理费 在算税 我应该如何解释 才能合理解释出来呢?
这个你们协商的哦 这个没有什么法律规定