你好; 意思是 先缓交政策了。 你做账借银行存款贷应交税费-应交增值税。 就做这笔即可

老师,我们公司已经解散了,但没有注销,目前还有增值税没有交,因为制造有一个6个月的延缓缴纳政策,后面不知道会不会交,现在客户担心开给他们的发票会不会影响他们抵扣。
老师我们公司去年10月份的增值税已经交了,现在税局先退给我们一部分,延缓6个月之后再交,这个怎么做账
老师,我们公司享受税额缓缴政策,去年10月份的税缓缴3个月,2月份就交了,但是后来政策改了缓缴6个月,4月份的时候就收到了退税,那4月份的增值税申报表里是不是要填上退税的金额,现在账表核对,我的申报表和财务账不符
老师,我们公司漏交的6月份个税,员工已扣,但是公司还没交给税局,这部分我们交了后,这个6月份工资可以作为费用抵减收入,减少企业所得税吗
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
老师好。小微企业所得税年终汇算清缴 税务局退税 的钱返到 公司账上 怎么做账?银行存款 有退回来的多缴企业所得税钱
老师,股权转让没有个税还要申报吗?
老师,我们公司加工牛羊肉,进项也都有牛羊肉,现在系统里未勾选的只有牛肉了,现在要开出去羊肉的销项,这样可以吗?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
好的,那意思是后面交的时候 就是 借:应交税费-应交增值税 贷银行存款
你好 ; 是的。 就可以了。 这个实际就是一个缓交优惠政策而已