您好,往来单位就是应付账款的二级科目的

用友t+ 应付账款往来单位如何接着设置2及科目 比如
在记账中涉及一个科目对应着好几个明细账,在付款凭证上如何写,是分着写,还是拢着把账加起来直接写上啊
老师好,科目没有按照往来核算的基本要求设置客商以及项目辅助核算,这句话针对应付账款的话,意思是指比如应付账款没有设置暂估应付账款,也没有客商名称对吗?
请问,像应收应付科目,二级科目必须是单位名称或者个人吗,可以设置成比如,应付账款--工资(辅助科目:单位)这样吗
老师,我公司有个人往来款,也有单位往来款。请问,在设置其他应收款和其他应付款这两个科目的时候,如何勾选辅助项目呢?我用的是财务软件是快账。
老师,有个问题我一直还是没搞懂,就是比如去年有个损益科目做错了,要调整2025年的报表,调整分录就今年做。为什么还要调整2025年的报表?今年做了分录不就今年自动跟着更正了吗?为什么还要调2025年的报表?难道这个2025年报表是手改纸质档的报表
老师好,小规模公司给别的公司开发票,收到款以后,怎么把款转出来能尽量减少风险呢
老师,我们公司大部分业务对方都不要发票,我们自己做未开票收入,这样会有税务风险吗?
你好,A公司是持股平台,小李花了30万买股份,小张现在花37万买小李30万的股份,钱小张直接转给小李,A公司账务怎么处理?
老师,手上有家公司注册了几年,今年年初才新办开业,要不要做工商年报呀?法人收到短信说2025年工商年报未公示,我们公司全部都是0申报,没有任何业务,也没有缴纳社保,公司就法人一个人
老师:去年的礼品发票6000元 今年才收到 ,做账做管理费用合适还是以前年度损益调整
老师好,公司缺成本票,现在个体户开给公司发票,怎么做可以尽量减少风险呢
老师好,借:库存商品 贷:研发支出-费用化 借:银行存款 贷:主营收入,销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
老师,你好:2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务,昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了,而我在1月的时候没有检查出错误,现在该怎么处理账务呢?
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
三级科目呢 怎么设置
应付账款 暂估 然后A企业 或者 B企业 这个怎么设置
可以直接在往来单位进项辅助核算
怎么设置呢 是找到对应的单位 然后增加辅助核算吗 还是直接新增科目啊
找到对应的往来单位增加辅助核算