要将之前用库存现金发放的工资改为用银行存款发放,您需要执行以下步骤: 冲销之前的库存现金发放工资记录。这通常涉及找到之前的记账凭证,确认库存现金科目和应付职工薪酬科目的金额,然后制作一个红字记账凭证来冲销之前的记录。 制作新的记账凭证来记录银行存款发放工资。在凭证中,借方科目应为银行存款,贷方科目应为应付职工薪酬。同时,确保金额与之前的库存现金发放工资记录相同。 如果在同一个会计期间内,您可以通过银行回单来确认实际的银行存款发放工资记录。将银行回单与记账凭证进行核对,确保金额和信息的一致性。 更新员工工资表。将每个员工的工资支付方式从库存现金更改为银行存款,并确保所有员工的工资总额与记账凭证中的金额相符。 重新生成财务报表。一旦您更新了工资表和记账凭证,您需要重新生成财务报表,包括资产负债表和利润表,以反映正确的工资支付方式和金额。

一般纳税人;账里是当月工资计提当月现金发放,现账期里计提7月工资,但发放是在8月底公账转账。请问我继续做当月工资当月发放的话,库存现金改为银行存款入账,会导致7月的银行余额对不上?这种情况如何处理?
一个月的工资是用现金发放的,然后来了银行之后发现工资是用银行发的,但是又将这笔银行做了借款,这个应该怎么调
之前的会计计提工资时,当月用现金发放了,实际应该是次月银行存款发放,这个账务处理怎么更改
前几个月做账是用库存现金来发放工资,这个月回单发现部分员工工资用银行存款发放了,那要怎么冲掉之前的库存现金,再做成用银行来发放工资
老师,之前会计做账没有计提应付职工薪酬,现在要发放上个月工资,贷方是库存现金,借方写什么呢,之前的都已经年结了,之前一直都是借方管理费用职工薪酬贷方银行存款
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票