你好,你这里今天出就职工用的部分4×13%

某化妆品厂为增值税一般纳税人,2022年7月产 品、材料领用情况:在建的职工文体中心领用4 月份外购的材料,购进成本25万元,其中包括运 费5万元;生产车间领用外购原材料,购进成本 125万元。 请计算进项税额转出是多少? (要具体过程和详细解释,谢谢!)
甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”帐户帐面余额为280000元,“材料成本差异”帐户的贷方余额为3100元。本月发生如下经济业务1.购入原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为500000元,增值税额为65000元;迸货运费10900元含9%墙值税),保险费3922元(含6%增值税),款项均已通过银行存款支付,材料已脸收入库实收材料9900公斤,短少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。2.购入原材料,实际支付的价款为30000元,增值税进项税额3900元。上述衣产品的计划成本为280003,本月领用材料计划成本60万元,其中:生产领用50万元,制造车间领用3万元,管理部]领用2万元在建工程(厂房)领用5万元N要求:分别写出以上经济事项的会计分录
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下:1、某月初,原材料计划成本250000元,“材料成本差异”账户借方余额10000元;2、5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元。外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付;3、上述材料计划成本240000元,已验收入库;4、25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元;5、本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元。[要求]1、计算公司当月原材料的材料成本差异;2、计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;3、编制有关业务的会计分录。谢谢老师,请给一个详细步骤。
某企业为增值脱一般纳税人,采用计划成本进行原材料的核算,10月份发生以下经济业务:(1)月初原材料账面计划成本为200000元,材料成本差异的借方金额10600元。(2)7月购人原材料一批,增值税拥用发票注明材料价款为150000元,增值税额19500元。外地运杂费3000元,全部款项已通过银行存款支付,本批材料计划成本160000元,已验收入库。(3)本月领用材料成本为290000元,其中生产领用180000元,车间管理部门领用50000元,在建工程领用60000元。要求:(1)计算10月份原材料的材料成本差异率。(2)计算本月使用原材料应分摊的材料成本差异。(3)编制有关业务的会计分录。
某企业为增值脱一般纳税人,采用计划成本进行原材料的核算,10月份发生以下经济业务:(1)月初原材料账面计划成本为200000元,材料成本差异的借方金额10600元(2)7月购人原材料一批,增值税拥用发票注明材料价款为150000元,增值税额19500元。外地运杂费3000元,全部款项已通过银行存款支付,本批材料计划成本160000元,已验收入库(3)本月领用材料成本为290000元,其中生产领用180000元,车间管理部门领用50000元,在建工程领用60000元。要求:(1)计算10月份原材料的材料成本差异率(2)计算本月使用原材料应分摊的材料成本差异(3)编制有关业务的会计分录
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
问的是进项税额转出
你这不是吧
而且哪来的4
是四月份
那你发的题材呀,你说的是再见了职工文体中心,你用了四,那我肯定就觉得他是你用了4万块钱的呀。
就提问的时候,你把那个题材就发准确,自然就不会错。那就是你那个题材,你自己看一下发的有问题。
我那个月份在第二行
写了4后面是月份
而且我这题目上就写的5万元
不就是这样吗
20×13%+5×9% 你这里就是25万,要对应的做进项税额转出你看。
对啊,我题目一个25万一个五万有啥问题吗
而且我问的是进项税额转出的过程,也不是你这么简单的啊
就是这样子的呀,这个计算就是过程啊,你二十五万一部分20万是材料成本,另外的5万是运输费用,成本直接按照他们对应的税率算转出就行。
通常购货时购买价格都是包含增值税的价格,计算进项税额时,要先换算成不含税价,将购进材料用于在建工程,不可以抵扣进项税,才能做进项税转出
同学购买存货的成本,因为你之前抵扣了进项,所以说你的成本里面根本就没有包含增值税。
直接用成本乘以税率就行了,因为之前你在入账的时候,增值税都已经放到了进项税额。
那这个回答的对吧
这个回答不对,他这里说的是收益,收益就是你总共收到的钱,总共收到的钱里面需要加税分离。