咨询
Q

供应商多开了发票,导致贷方金额有多,这部分应该如何做账?

2022-04-06 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 13:24

多开的发票计入到应付账款。

头像
快账用户1523 追问 2022-04-06 13:25

就是应付账款和实际相比更多了,但是供应商无所谓,我们购买方这边一般可以怎么处理掉?

头像
齐红老师 解答 2022-04-06 13:25

没太明白什么意思,就是供应商给们多开的吗?

头像
快账用户1523 追问 2022-04-06 13:25

嗯,供应商比实际多开了发票

头像
齐红老师 解答 2022-04-06 13:25

那这部分多开的可以计入到营业外收入。

头像
快账用户1523 追问 2022-04-06 13:26

需要什么凭证么?摘要一般怎么写

头像
齐红老师 解答 2022-04-06 13:27

摘要你就正常写购货就可以。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
多开的发票计入到应付账款。
2022-04-06
同学 对的 可以这么做分录。
2022-06-08
你好,可以这样做调整分录 借:应付账款 0.1 贷:营业外收入 0.1
2020-10-31
你好,供应商多开了2000元发票,需要把发票退回供应商,那正确的金额开具发票入账 
2022-01-07
同学您好,报表重分类到预付账款即可
2023-01-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×