你好,一般是 借管理费用, 贷银行存款, 借应交税费,应交增值税(减免税额)贷管理费用。
老师好,请教个问题,公司购买了一块金税盘的分盘,收到对方在同一张发票开具技术维护费和金税盘费用两项的专票,1、请问怎么做账?2、技术维护费抵税额还是能全额抵税?3、金税盘费用是不是只能抵税额?
二、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。 老师,一般纳税人,取得技术维护服务费发票,一般什么时候抵税?一定要当月就抵?还是以后随时可抵,就像现在的进项一样?
某咨询公司为增值税一般计税方法纳税人, 5月份初次购买增值税税控系统专用设备,支付费用11 300元,取得销售方开具的增值税专用发票。6月份向技术维护服务单位缴纳技术维护费500元并取得对方开具的技术维护费发票。编写会计分录
开票盘的技术维护服务费该怎么写凭证,用现金付款
付金税盘每年服务费280元,当当月发票来,当月付款,分录怎么写?当月抵扣?还需要在认证平台认证,每年的维护费280
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
我不抵扣,可以不写税费吗?
嗯,同学,那你就不需要再做第二个凭证了,光做第一个就可以。贷方是库存现金。