你好 对的 有影响的
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师好!请教您几个问题,谢谢,谢谢! 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
那怎么筹划,进项留部分不认证下个月再认证吗
对的是的,根据你的税负来交增值税。
老师,3月有几张进项发票下个月再认证,这个月想把原材料入账了,借进项税额待认证吗?下个月认证了怎么做分录,发票放在哪个月份?
对的,是的, 借应交税费应交增值税进项, 贷应交税费待认证 发票放到三月份。
认证抵扣的那一页也是放在3月里面吗
你好在四月份的发票放到三月份。我上面写的那一个分录是做到四月份。
我们这个月开了几张费用票,备注写的是21年的费用,可以正常入在22年吗?21年也没有计提出来
你好,应该用以前年度损益调整来做的。
抵扣的是二一年的所得税。
发票放在3月份,抵扣联放在4月份吗老师
对的,是的,是这么做的。
我们是小企业会计准则,用未分配利润吧,直接借未分配利润,贷哪个?我现在做的分录是:借应收贷主营业务收入 贷销项?这样调整后,21年汇算清缴也没有这部分费用吧?
你好,这个不是你单位的费用吗?
老师,我说的是我们开出去的服务费发票是去年的费用,今年才开票,去年没有计提,现在怎么入账
可以的,直接确认今年的收入就可以的。
备注写了21年的,可以入在22年吗
你好,可以的,金额不大的可以。
就是有点大,几十万呢
那你不要备注时间,备注时间有风险。