你好 对的 有影响的

老师,一般纳税人连续三个月增值税0申报会不会影响信用评级,因为进项>销项
您好,老师。我公司因为销售淡季的影响,连续3月未能缴纳增值税,会影响纳税评级吗,如果影响,有补救的办法吗?
老师你好,我们公司1-3月连续三个月无收入无开销项,已经连续2月零申报了,如果3月份还是零申报,会不会影响纳税等级,要怎么办?由于未开销项所以有进项票,但目前未进行认证抵扣,
老师好,申报季度企业所得税时,以前有亏损累计(完全可以抵扣),可以选择性本季度缴纳一点税吗,因为以前有一个大额进项发票滞后一个月,导致留底很多,连续三个月增值税缴纳0税额,影响年度税务评级A了
老师好,纳税信用失信行为提醒:本年内,您的增值税已经存在税款所属期连续三个月或累计六个月零申报、负申报,根据纳税信用评价指标:“评价年度内非正常原因增值税连续3个月或累计6个月零申报、负申报的”,下一评价年度将有可能无法评为A级。 这问这个有没有关系啊?谢谢
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
合并范围内有一家香港公司的,本位币是美元,合并的时候要转换为人民币吗
那怎么筹划,进项留部分不认证下个月再认证吗
对的是的,根据你的税负来交增值税。
老师,3月有几张进项发票下个月再认证,这个月想把原材料入账了,借进项税额待认证吗?下个月认证了怎么做分录,发票放在哪个月份?
对的,是的, 借应交税费应交增值税进项, 贷应交税费待认证 发票放到三月份。
认证抵扣的那一页也是放在3月里面吗
你好在四月份的发票放到三月份。我上面写的那一个分录是做到四月份。
我们这个月开了几张费用票,备注写的是21年的费用,可以正常入在22年吗?21年也没有计提出来
你好,应该用以前年度损益调整来做的。
抵扣的是二一年的所得税。
发票放在3月份,抵扣联放在4月份吗老师
对的,是的,是这么做的。
我们是小企业会计准则,用未分配利润吧,直接借未分配利润,贷哪个?我现在做的分录是:借应收贷主营业务收入 贷销项?这样调整后,21年汇算清缴也没有这部分费用吧?
你好,这个不是你单位的费用吗?
老师,我说的是我们开出去的服务费发票是去年的费用,今年才开票,去年没有计提,现在怎么入账
可以的,直接确认今年的收入就可以的。
备注写了21年的,可以入在22年吗
你好,可以的,金额不大的可以。
就是有点大,几十万呢
那你不要备注时间,备注时间有风险。