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上月预提工资是提多了,要怎么冲回去?分录怎么写?

2022-04-06 21:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 21:59

借应付职工薪酬工资、 借管理费用负数

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快账用户4819 追问 2022-04-06 22:39

红字的是哪个科目就入哪个科目是吗?

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齐红老师 解答 2022-04-06 22:40

你好,对的是的,你计提的是哪一个科目,冲哪一个科目就可以。

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快账用户4819 追问 2022-04-06 22:40

好的,明白啦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-06 22:40

不用客气 早点休息

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你好,计提的分录做成红字就可以,然后金额改一下
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同学您好,借:管理费用等科目-2000,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬-2000,
2023-04-14
同学你好,实际发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
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