多计提的做相反分录冲回。
老师您好,上个月计提工资的时候,多计提1000,在管理费用、这个月份是做冲减么?怎么做分录
计提工资的得分录应该怎么做?本月计提下月发放冲减?
公司工资做账是什么顺序?先计提本月?发放上月?冲销上月计提吗?分录怎么做?
老师您好,上月计提工资3000.这月发放时只发2000.怎么做分录,冲回多计提的怎么做分录
你好,老师,上月计提工资比实际发放的少了,怎么做会计分录。反过来,上月计提工资比实际发放的多了,又是怎么做账的,谢谢!
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
发放的呢,借应付工资,贷方不平啊
计提是借管理费用3000.贷应付工资3000.发放时借方应付工资3000.贷方银行存款2000,还有1000不发了怎么处理
发放就按2000元做帐。X额不是多计提的吗?红冲就行。
那是不是发放时借方应付工资应该是2000
就是这个数。那就是这个数据的正确。