多计提的做相反分录冲回。
老师您好,上个月计提工资的时候,多计提1000,在管理费用、这个月份是做冲减么?怎么做分录
老师,我上计提工资的时候多计提一个人,本月冲回,做了正确分录并发放,那上月计提的分借其他应收款和本月发放的分录贷其他应收款数字对不上没事吧
公司工资做账是什么顺序?先计提本月?发放上月?冲销上月计提吗?分录怎么做?
老师您好,上月计提工资3000.这月发放时只发2000.怎么做分录,冲回多计提的怎么做分录
你好,老师,上月计提工资比实际发放的少了,怎么做会计分录。反过来,上月计提工资比实际发放的多了,又是怎么做账的,谢谢!
老师,团建活动支出,计入管理费用福利费吗
老师,我单位个体户,给几个员工发工资,这个工资需要申报个税么
合同单位是个,发票单位开件可以吗
老师,我单位是个体户,我申报个人生产经营所得,提示我收入与成本不匹配,不让申报,怎么处理?
承兑汇票台账有模板下载嘛?
你好老师我公司是餐饮小规模企业,购买了一些餐具和酒具一共花销39800元这个怎么做分录?
老师好, 合同金额27500,除去硬件14500,剩下13000,提现11000,我不会亏吧
老师,如果在异地设立分公司,异地发生的工资计入分公司,但是分公司不开票,开票用机构注册地也就是总公司,可以吗?
该题不是因子公司发行股份而被动稀释丧控需要成本法转权益法吗?原本的长期股权投资科目下的3000万为什么不需要结转至权益法长期股权投资-成本科目下面呢?我的会计处理是借:长投-成本3800万,贷:长投3000万,投资收益80万。我这分录处理注会会计考试是否有问题呢?
你好老师,我想问一下一个投资者向一家公司投资100万想占股38%,而另一个投资者投50万已经占股20%,请问老师这样合理吗?
发放的呢,借应付工资,贷方不平啊
计提是借管理费用3000.贷应付工资3000.发放时借方应付工资3000.贷方银行存款2000,还有1000不发了怎么处理
发放就按2000元做帐。X额不是多计提的吗?红冲就行。
那是不是发放时借方应付工资应该是2000
就是这个数。那就是这个数据的正确。