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老师您好,上月计提工资3000.这月发放时只发2000.怎么做分录,冲回多计提的怎么做分录

2022-08-03 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 15:24

多计提的做相反分录冲回。

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快账用户4157 追问 2022-08-03 15:25

发放的呢,借应付工资,贷方不平啊

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快账用户4157 追问 2022-08-03 15:28

计提是借管理费用3000.贷应付工资3000.发放时借方应付工资3000.贷方银行存款2000,还有1000不发了怎么处理

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齐红老师 解答 2022-08-03 15:30

发放就按2000元做帐。X额不是多计提的吗?红冲就行。

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快账用户4157 追问 2022-08-03 15:34

那是不是发放时借方应付工资应该是2000

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齐红老师 解答 2022-08-03 15:39

就是这个数。那就是这个数据的正确。

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多计提的做相反分录冲回。
2022-08-03
你好,借管理费用工资  -1000  贷,应付职工薪酬工资。 -1000 
2021-07-29
你好,这个月少计提2000就是了哈
2023-10-05
借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-11-08
您好,正常做发放分录即可,不需要冲回。因为多发部分在应付职工薪酬借方体现
2021-05-11
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