多计提的做相反分录冲回。

计提工资的得分录应该怎么做?本月计提下月发放冲减?
公司工资做账是什么顺序?先计提本月?发放上月?冲销上月计提吗?分录怎么做?
老师您好,上月计提工资3000.这月发放时只发2000.怎么做分录,冲回多计提的怎么做分录
老师您好,上个月计提工资的时候多计提了0.01,这个月对公账户刚好少0.01,这分录怎么做?
你好,老师,上月计提工资比实际发放的少了,怎么做会计分录。反过来,上月计提工资比实际发放的多了,又是怎么做账的,谢谢!
老师,会计会被淘汰吗
老师,我们一件商品的原材料出成率是70%,现在要算20公斤的原材料出成多少怎么算呀?
老师,请问收到退个税手续费如何做账?
老师,公司有内销和外销 ,销售出口时,所对应的进项发票可以直接用来抵扣国内的销项税额吗?税局备案时做的是:免退税办法,然后这个进项发票要怎么做账务处理
你好老师我已经开好的发票没有保存不知道怎么弄丢了怎么能找回来
老师,代理记账公司还有前途吗
老师 您好 问一下 做2025年企业所得税清缴,其中 A105050表中 第1行次 职工薪酬支出 是按照个人所得税申报系统个税申报表1月-12月申报每个月收入额合计金额填写?还是只是按照计入费用里的工资薪金填写?
购买到澳门的机票是INVOICE能做发票吗?税前允许扣除吗
请问老师,餐盒生产企业,购入包装纸箱用于装餐盒,计入什么科目核算
老师:我们公司是屠宰加工企业,要生产熟食牛肉脆脆,但我们公司采购回来的牛肉没有增值税票,如何做税务策划好呢?
发放的呢,借应付工资,贷方不平啊
计提是借管理费用3000.贷应付工资3000.发放时借方应付工资3000.贷方银行存款2000,还有1000不发了怎么处理
发放就按2000元做帐。X额不是多计提的吗?红冲就行。
那是不是发放时借方应付工资应该是2000
就是这个数。那就是这个数据的正确。