您好 贷:应付账款-国库 贷方红字 贷:应交税费-城建税 贷方蓝字 贷:应交税费-教育费附加 贷方蓝字
老师你好,21年会计分录:借银行存款,贷:应付账款-国库,其实是城建税,教育等,麻烦问下更正21年税金我怎么做分录
借:主营业务成本 应交税费-进项 贷:银行存款 应付账款 老师好 这是我21年做的一个分录 现在要做红字 怎么做呢
老师请问下小规模公司21年做了一笔收入借:应收账款10880贷:主营业务收入10563.11应交税费316.89收到钱的时候借银行存款10772.29贷:应收10772.29今年要开票我怎么做分录呀去年要交税今年不交税麻烦老师写一写分录谢谢
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,其他应收3545.03元,21年的分录单位社保多了,个人少了。我22年应该如果修改分录?小企业会计准则。
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??麻烦详细回答,谢谢
有的人在公司只交社保不发工资,社保个人部分也是公司承担,这个怎么入账呢
老师我这里有个小规模的公司,季度开了普票几万块钱,可以零申报了吗
老师,请问企业7月贷款920万,9月收到拆迁款1600万,请问拆迁款所得税汇算时这笔短期贷款可以还款抵消吗,谢谢
老师你好我是个体工商户,开宾馆的,我得税收方式是定额。征收,老师我增值税每个月不超过8万。麻烦您老师我没理解,我是没月不超过8万,季度不超过24万就不交税吗?
8月份有一张发票开错了,9月初冲红了,8月开的发票已经报税了,9月开的发票金额是不是要减去冲红这张发票的金额后报税?
老师,小规模可以差额征税吗。我们营业执照范围是这些,经营代理酒店房费,赚中间差价
请教如果在A公司工作,交社保,同时又在B处取得了劳务报酬,在汇算清缴的时候单位能发现吗
请问怎么申报出口退税的流程是怎样的?
委托代理机构支付的注册商标怎么入账
员工工资50400按劳务报酬还是工资申报个税合适?
借:应付账款-国库,贷应交税费-城建税等,对吗
只要写分录也可以的