你好,借银行存款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税, 借应交税费、应交增值税/附加税 贷银行存款。

我们公司是小规模,一月份开票的时候税率开成了3个点,八月份才红冲了从新按一个点开,就导致一季度的增值税和附加税多交了,已经去税务办理了抵税,三季度的时候抵了一部分增值税和附加税,现在增值税和附加税都有没抵完的,这个怎么做账务处理呢
老师好,应交增值税在开增值税发票的时候就已经完税了,这个分录该怎么处呢?
老师您好,这个月的增值税已经提交并且扣款了,发现少申报增值税了,这个应该怎么处理呢?
老师好,请问,应交税费-应交增值税,出纳在缴费的时候多交了2分钱,这个账一直平不了,该怎么处理呢,谢谢
老师您好,就是我做了两个小规模纳税人公司,就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税,现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额,而且这个是我最近才发现的,老师我现在应该怎么调整呢这个
老师,请问一下个体户2026.1月13日还是个体户,2026.1.14是公司了小规模了,那做账我是从1月开始,还是1.14开始啊??
计提费用 会计凭证 咋做
一般纳税人主营现代服务业捎带销售货物,销货时开发票按6%还是13%
企业所得税申报表离的职工薪酬报的是每个季度的还是申报当月的累计数?
请问各位老师,我们在2025.3.18付支付宝付阿里巴巴的保证金时候,我做的分录是借方:预付账款-阿里网络1000,贷方:银行存款-支付宝1000 现在退回了7000元到支付宝账上,要怎么做账呢
25年甲公司承包乡村农田转租给乙公司,25年租金30万,甲收到租金,借银行存款50、,贷预收账款/50,年末确认租金收入借:预收账款50,贷其他业务收入50.万,2026.3月租金结算时,发现多转收入10万(需退租户原因地租少了)?那么甲公司如何做账?
计提印花税分录怎么做 计提印花税计税依据是含税还是不含税
老师,人力公司发票提额,可以用总公司签的外包合同提额吗,然后总公司在分包给分公司签个分包合同,这样可以吗
我们从对方公司转入一张车,那张车是挂靠在对方公司的车,现要从那家公司转到我们公司,我们付款可以用三方协议付款吗?付款给个人可以吗
公司贷款入账怎么写分录,还有每月还利息的分录要怎么写
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。