您好!现在军品不免增值税了

老师,我想咨询一下您,正常情况下,从农民伯伯手里收购农产品是9%的税率,收购之后用于加工13%税率的商品,在生产过程中可以享受加计扣除1%的优惠政策,我现在想问一下,如果从合作社手里购买农产品(合作社也是收购的农民的,不是自产自销),并取得9%税率的增值税专用发票.也用于生产13%税率的产品,能不能加计扣除1%.(两个企业均为一般纳税人)
某生产型企业为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下经济业务,计算该企业本月应缴纳的增值税税额:(1)购进生产用原材料一批,已验收入库,取得增值税专用发票,注明价款为50万元,税额为6.5万元,另外支付购货运费取得增值税专用发票,注明运输费2万元,增值税0.18万元(2)购进生产用设备一台,取得增值税专用发票注明价款为20万元,税款为2.6万元(3)向农业生产者个人购入免税农产品批,取得经税务机关批准的收购凭证,支付收购价30万元,是用于生产销售13%税率的货物(4)购入企业自用小轿车一辆,取得税控机动车销售统一发票,价款15万元,税款1.95万元,用支票付款(5)将本企业生产的一-批产品通过民政部门捐赠给灾区,该产品成本价为10万元,销售价格为18万元(6)销售甲商品给某商场,开具增值税专用发票,价款70万元,税额9.1万元(7)销售乙商品给某公司,开具普通发票,价税合计金额为22:6万元(8)接受外单位委托加工应税产品一批,收取委托方提供的原材料5.87万元,收取加工费1.9775万元(含增值税)可以每题分开写嘛,谢谢了
某生产型企业为增值税一般纳税人,2020年6月发生以下经济业务,计算该企业本月应缴纳的增值税税额:(1)购进生产用原材料一批,已验收入库。取得增值税专用发票,注明价款50万元、税额6.5万元。另外,支付购货运费取得增值税专用发票,注明运输费2万元、税额0.18元万元。(2)购进生产用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款20万元,税额2.6万元。(3)向农业生产者个人购入免税农产品一批,用于生产销售13%税率的货物,取得经税务机关批准的收购凭证,支付收购价30万元。(4)购入企业自用小轿车一辆,取得增值税专用发票,注明价款15万元,税额1.95万元,用支票付款。(5)将本企业生产的一批产品捐赠给灾区,该产品成本价为10万元,不含税销售价为18万元。(6)销售甲商品给某商场,开具增值税专用发票,注明价款70万元、税额9.1万元。(7(8)接受外单位委托加工应税产品一批,收取委托方提供的原材料5.87万元,收取加工费3.39万元(含增值税)。(9)将外购的原材料一批用于企业职工集体福利,该材料成本为6万元,其进项税额为0.78万元,该原材料系以前购入,已在购入当月申报抵扣进项税额。
老师,刚成立的加工军品的企业在取得武器装备科研生产许可证之前发生的加工销售军品业务,怎样享受免受增值税免税政策?谢谢老师!
某生产型企业为增值税一般纳税人,2021年6月发生以下经济业务,计算该企业本月应缴纳的增值税税额:(1)购进生产用原材料一批,已验收入库。取得增值税专用发票,注明价款50万元另外,支付购货运费取得增值税专用发票,注明运输费2万元(2)购进生产用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款20万元(3)向农业生产者个人购入免税农产品一批,取得经税务机关批准的收购凭证,支付收购价30万元(4)购入企业自用小轿车一辆,取得税控机动车销售统一发票,注明价款15万元,用支票付款(5)将本企业生产的一批产品通过民政部门捐赠给灾区,该产品成本价为10万万元,销售价为18万元(6)销售甲商品给某商场,开具增值税专用发票,注明价款70万元(7)销售乙商品给某公司,开具普通发票,价税合计金额为22.6万元(8)接受外单位委托加工应税产品一批,收取委托方提供的原材料5.87万元,收取加工费2.26万元(含增值税)(9)将外购的原材料一批用于企业职工集体福利,该材料成本为6万元。该原材料系以前购入,已在购入当月申报抵扣进项税额。要求1计算本期增值税销项税额2计算本期进项税额3计算本期算本期应纳税额应纳税额
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
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老师,有相应的政策吗?
您好!这个暂时没有,因为军品是涉密的,反正现在不免税了,您可以问下税务局看哦
好吧,谢谢老师!
不客气,有问题再沟通哦