同学你好,是这样的,运输费计入货物成本里

进货的运输费应该怎么做分录?是和货物加在一起算进去吗?比如货物不含税价格是3000,运输费500。那我应该做借:库存商品 3500 贷应付账款吗?
好,货物什么时间到的,货物和发票一块到的话,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款,付款之后借应付账款贷银行存款 老师,7月份付的货款,发票有一份是今年2月份开给我们的,有一份是今年3月份开给我们公司的,7月份的账怎么做分录@郭老师
我家是销售钢材的,卖出去钢材,大货车运输,那这运输发票怎么做账,运输发票都是月底统一开给我们,我拿着这运输发票怎么做账,直接借主营业务成本 应交税费~进项税 贷 应付账款吗,还是我要一一分配到对应的钢材里,借库存商品 xx 钢材 应交税费 贷应付账款
,我们进口了一批货物,是0关税,但是要增值税,那么我这样做账对不,之前是预付全款了 借 库存商品 --- X元 应交税费-应交增值税(进项税额) Y元 贷 预付账款 但是我的进销存软件要入账这批货物的库存成本,要怎么算,是算X元,还是算X+Y元?
老师您好,请问:刚接手的货物运输物流公司,2023年3月份的记账凭证中,前任会计把去年2022年12月份的加油成本发票计入2023年3月份的库存商品中,这样可以吗?(具体为: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-客户) 我理解借方是不是应该计入主营业务成本,而不是库存商品,请问是这样吗?蟹蟹老师
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那要怎么记分录?借主营业务成本?贷应付账款?
同学你好,按照你之前写的分类就可以了,借;库存商品 贷:应付账款 ;