同学你好 计入销售费用
老师,咨询个问题,合同是3万,后来开票也是3万元,年中支付了2.5万,年末对方为了回款优惠了2000元,实际支付3000元,也写了债务结清手续。请问这个2000元怎么记账呢?记营业外收入还是财务费用呢?
支付供应商的尾款,应付3万元,发票是按3万元。实际支付了2.8万元,给了0.2万元的优惠,也签了债务两清的协议。 这个0.2万元怎么记账呢?
我买了一台机器,价值10万,分三次付款,分别是4万元+4万元+2万元。目前,还剩余2万元尾款没支付,我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了,机器也验收合格了,我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天,机器开票陆续出现问题,对方也派人维护了,但是最终因机器问题较多,故对方提出在尾款2万元的基础上,减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元,可问题是,固定资产我已经入账@0万元了,这可怎么办处理啊
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司
本月有未见增值税影响当月利润吗
超市发售购物卡,先给购卡单位开具不征税预付卡发票,等顾客消费后,是不是还要再根据消费明细开具正式的销售发票呢?
老师,行政事业单位收到不征税预付卡发票,可以直接拿发票入账吗
8月的出入库单,做账可以做到九月吗
老师,老板付出去两笔钱,问可以开在一张发票上嘛
司机和装卸工出去送货的误餐补助需要发票报销吗?还是直接并入工资?
老师我们单位有两张进项发票失联了,税务局要求做进项税转出,已经申报缴税了,账务怎么处理?
老师早上好,请问委外的产成品成本回到我司仓库就是存货了是吗,比如7月入库委外品,成本原材料加加工费就是200万,就是说我委外存货有200万是这意思吗?媳妇200万等于委外成本核算表的200万
老师,请问客户来公司视察,产生的住宿费用等,我司可以报销到客户的卡号吗?打款备注“报销”可以吗
按销售折扣走,是这意思么?
能直接计入营业外收入么?
走销售折扣的话,发票不还得冲红么?
同学你好 计入销售费用汇算清缴的时候调增